你好,要把红字发票联给买方
老师好,我作为销售方7月份给购买方开具了增值税专用发票10万,8月份发现购买方的银行信息变更,需要冲红重新开具,我把冲红发票和8月份开具的正数发票都给到了购买方,他们把7月份的发票又给我退回来了,是不是不应该退给我?
小规模纳税人8月销售货物发票税率开成5%,十月份冲红是不是要把给购买方的抵扣联发票收回来呢?
#提问#小规模纳税人是卖方我们去年6月份开给买方的发票今天又开出红冲发票,卖方要把红冲的发票联个买方吗?谢谢老师
老师我们是一般纳税人,给对方开专票后,他们没有抵扣,我们开信息表冲红后重新开,那冲红的购买方那两联要给对方吗,他们已经把原发票拿回来
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
可他把去年的原发票给我们了
那个其实也不需要给你们
去年的发票是不是也应该留在买方啊老师
是的,买方不需要还你们
嗯嗯谢谢你老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!