简单点讲就营业收入差额/被减年份或月份再乘以百分比。 比如今年与去年的增减百分比: (今年-去年)/去年*100% 比如本月与上月的增减百分比: (本月-上月)/上月*100%
老师,本月营业收入和上个月的营业收入怎样算较上月增减的百分比。本月4万,上个月2万
老师,营业收入较上月增减的百分比怎么算
老师,算今年1月营业收入比去年1月营业收入下降同比多少,是拿今年1月的利润表上的营业收入减掉去年1月营业收入再除以去年1月营业收入的百分比对吧
老师好,收入预算,比上年数增加或减少百分比怎么算
老师你好,如果我这个月比上个月的营业收入高百分之多少是不是本月主营收入除上月主营收入,就是本月比上月盈利百分之多少呢???那如果我的主营收入比上月增加那我的耗材怎么算,就是说本月比上月主营收入增加百分之多少我的耗材同时增加了百分之多少这个怎么算?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
那利润总额呢,老师上个月是-19万,这个月是-11万 。较上月增减 多少呢
你好,同样计算较上月增 -11-(-19)=8万
在用8万/-11 等于-300%
一般情况下是不可比的,不予计算,只能以“-”填充表格。