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老师好!公司在今年4月份入规模以上企业,预先实现收入2000万,增值税260万,现在实际发生收入500万,销项税65万,现在收入和销项税怎么账务处理做?报表怎么填呢?谢谢

2020-11-07 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 15:07

你好,按实际的收入和销项税填写就可以了。

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快账用户1692 追问 2020-11-07 15:13

怎么可能按实际的收入和销项税填写,那时候没收入,现在发生收入肯定要冲那时候的收入和销项税呀,我问怎么冲账,你回复的应该不正确

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:15

你好,没有收入的时候同学怎么记收入呢?老师没明白同学的意思?

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你好,按实际的收入和销项税填写就可以了。
2020-11-07
你这个需要去修改2019年12月增值税申报表,保持所得税收入和增值税收入一致这个,
2020-08-11
不能这样,你调19年收入,对应这个需要去调19年汇算清缴表和这个对应19年3月增值税申报表,不能申报到 7月,除非你这个做7月收入
2020-08-10
主表填写基本信息 填好税款所属时间、纳税人识别号、所属行业、纳税人名称等基本内容。 销售额及销项税额栏次 第 1 栏 “按适用税率计税销售额” 填 16.6 万(60 万与 - 43.4 万轧差)。 第 2 栏按销售货物等实际情况填写。 第 11 栏 “销项税额” 填 12 万,若系统跳出 8 万不符,检查前期数据,无误可联系税务机关。 预缴税额栏次 第 28 栏 “分次预缴税额” 填 2 万。 核对第 34 栏 “本期应补(退)税额” 计算结果。 未开票收入 轧差 - 43.4 万的做法合理,但要保留好相关证明资料。
2024-12-10
同学你好 要做 借预收 贷主营业务收入 贷销项 2.是的,冲平预收就行了
2020-10-16
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