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老师,收到一张业务招待费专票,增值税进项税必须做转出么?分录怎么做呀

2020-11-07 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 18:50

你好,同学。你这个业务招待费的内容具体是什么呢?是餐费呢?还是购买的礼品送给客户作为业务招待费呢?

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快账用户8631 追问 2020-11-07 18:52

购买的干果一类 应该是给客户了

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齐红老师 解答 2020-11-07 19:01

这个进项是可以抵扣的,不过送给客户的时候需要视同销售计算销项税额的

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你好,同学。你这个业务招待费的内容具体是什么呢?是餐费呢?还是购买的礼品送给客户作为业务招待费呢?
2020-11-07
同学,你好 直接把进项做到费用里面
2022-05-10
同学你好!这个的话 借:管理费用-招待费     应交税费-应交增值税-进项税额     贷:银行存款 转出 借:管理费用-招待费      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-04-12
借管理费用贷进项税额转出。借管理费用,招待费,进项,贷银行存款。
2022-09-09
应该是这样,借:,借:管理费用-业务招待费 100,应交税费- 应交增值税进项税11,贷:银行存款 111 进项税转出,借:管理费用-业务招待费 11,贷:应交税费- 应交增值税进项税转出 11 月末在结转未交增值税就可以
2022-01-12
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