同学您好,是可以正常使用的

我今天认证了进项是7月份的出口退税发票,上面显示的所属期是8月份,那这个发票是这个月申报增值税还是下个月申报啊?
我想问个问题啊 我昨天勾选认证退税发票 那税款所属期就进入了11月份,那 我这几天申报10月份的退税 这几张发票能用嘛?
老师好!昨天我将公司10月份税款做了0申报,而我今天又将昨天申报做了作废更正,(因我单位又交来几份进项发票及通行费票)怎么我勾选认证这几份发票后发票统计表显示未到申报期,我已做账,下月再申报可以吗?
请问今天做了一张进项发票的出口退税勾选,勾选统计的所属期自动显示11月份,这种情况是连同10月份增值税申报表一起申报,还是下个月报11月份增值税的时候再申报?
老师您好,我昨天把进项税票认证完了,然后把税申报了,今天发现漏了几张进项票没认证,我还能在4月所属期认证了吗?意思就是想在四月所属期用这个票抵扣
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?