汇算清缴有影响 一个在管理费用一个在税金及附加 没有根据准则做账

支付车船税时,直接计:借:应交税费-应交车船税 贷:银行存款,对么?
一般纳税人,快递行业,交了车辆商业保险,交强险及车船税,销项开普票,那么这个商业保险.交强险.车船税这样写分录是正确的吗? 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 借:管理费用-保险费 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-车船税 贷:银行存款
请问老师借管理费用-车船税贷银行存款,与借税金及附加贷应交税费车船税,借应交税费车船税贷银行存款,造成什么样的不同影响
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师,我们的车船税交重了,整个的分录是,计提,借税金及附加代应交税费,交税时借应交税费代银存,还有个多交的税,借应交税费代银存,收到退回的车船税,借银存贷应交税费,冲销多交的车船税,借应交税费,贷税金及附加,转利润,借本年利润贷税金及附加,结转红冲的,借税金及附加贷本年利润,这样对吗?
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
有什么影响呢
一个在管理费用一个在税金及附加 没有根据准则做账 2020-11-08 13:34
汇算清缴时有什么影响呢
正确的在税金及附加 你做到管理费用 就得填写期间费用明细表的管理费用 就这一个影响
对利润又没有影响 不影响你交所得税
汇算清缴会不能扣除其他什么的么?
其他的什么具体的是什么?
扣除又不影响 管理费用,也可以抵扣税金及附加,不也可以抵扣。
老师说的影响是什么?只是填报方式还是
只是申报地方不一样 影响不掉其他的啊。