你好 第一个分录贷方 应该是固定资产吧。

固定资产退货,2019年8月购4处固定资产,已经计提折旧,现商量由于没有用同意退货,开红字发票,冲前欠货款,这样做,1、借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产清理。2、退货红票,冲上次应付账款行吗?借,其他应付款,营业外支出,贷固定资产清理,3、固定资产清理借方,贷方差额转出,用营业外支出,或营业外收入行吗?
固定资产退货,2019年8月购4处固定资产,已经计提折旧,现商量由于没有用同意退货,开红字发票,冲前欠货款,这样做,1、借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产清理。2、退货红票,冲上次应付账款行吗?借,其他应付款,营业外支出,贷固定资产清理,3、固定资产清理借方,贷方差额转出,用营业外支出,或营业外收入行吗?
请问固定资产退货,2019年8月购4处固定资产,已经计提折旧,现商量由于没有用同意退货,开红字发票,冲前欠货款,这样做,1、借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产清理。2、退货红票,冲上次应付账款行吗?借,其他应付款,营业外支出,贷固定资产清理,3、固定资产清理借方,贷方差额转出,用营业外支出,或营业外收入行吗?
2019.8月购固定资产电子设备40万元,2020.7月开红字发票原价退回。以退货款购货及冲抵前欠款?请问老师不走固定资产清理科目可行?借,累计折旧10万,应付账款40万,贷,固定资产40万,以前年度损益调整5万(2019.8-2019.12月计提的折旧),管理费用5万。行吗?
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
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开了一张工程服务30万,这个是在建工程还是固定资产,是不是要看合同啊,房子估计建好了,不知道发票全部开过来了没
老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
是的,老师退货这样处理可行?
你好,是的,是可以的。
因为以前计提折旧了,所以不调整以前年度损益直接这样做分录?
你好,是的,可以直接做分录。