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你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改

2021-01-07 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-07 10:11

是不一样,不需要处理,这个是有差异,

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是不一样,不需要处理,这个是有差异,
2021-01-07
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-04-07
同学你好。 借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益(或借方)
2024-03-11
你好;   1. 是的; 因为走的固定资产清理; 不是收入科目的 ;2.    你没有资产处置损益科目吗  
2022-10-08
您好 新准则 不用营业外收支科目结转清理损益 用资产处置损益科目
2022-04-19
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