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红冲的专用发票怎么申报增值税

2020-11-08 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-08 15:12

你好 你们自己开的在销售额一栏填写负数

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快账用户3714 追问 2020-11-08 15:13

自己开的红冲票在销售额栏填写负数是吗?可以填写负的?

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齐红老师 解答 2020-11-08 15:17

你好 是的 可以填写负数

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快账用户3714 追问 2020-11-08 15:19

上月入账的本月已红冲的销售 成本都红冲回来?

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齐红老师 解答 2020-11-08 15:48

你要退货的话就是红冲

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快账用户3714 追问 2020-11-08 15:49

没退货,就是上个月重复开了票

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齐红老师 解答 2020-11-08 15:50

成本做了两次就冲一次 没多做不用

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相关问题讨论
你好 你们自己开的在销售额一栏填写负数
2020-11-08
你好,这个你在对应的项目里面填负数就可以了。 其实正常读入销项的时候,它会自动减去的。
2024-06-17
你是销售方,发票冲红?
2023-02-06
那就是零申报就行的
2023-10-13
同学,你好 不需要更正申报
2023-06-15
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