那就是零申报就行的

老师您好,想问一下上个月开的专票,这个月冲红之后,增值税申报表怎么填写呀
老师,小规模纳税人开的1%专票,甲方说开错了,收回红冲后,重新开具3%的专票(一般纳税人),请问老师增值税申报表怎么填?
老师您好,增值税专用发票,在九月份开具,对方未进行抵扣。现在要求重新开具增值税专用发票,那么原来这张是直接冲红字发票还需不需要开信息表。
老师好,请问红冲上年发票,然后重新开具,(金额不变)在申报增值税的时候怎么处理
老师您好,红冲上年的增值税专用发票,对方没有抵扣,红冲之后重新开专票,收入,税额都不变,申报增值税时怎么填列
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢