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上个月火车票做了进项税额抵扣,税款也抵了,这个月发现火车票打印的不是报销凭证,麻烦问下进项税额转出的分录怎么做,申报的时候填在哪里?谢谢

2020-11-09 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 09:15

您好,分录为 借:管理费用等--差旅费        贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 填写申报表附表二进项税额转出项目第23行

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快账用户2563 追问 2020-11-09 09:17

谢谢老师这个会有罚款吗

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齐红老师 解答 2020-11-09 09:17

这个不会有罚款的,正常做转出申报就是了。

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您好,分录为 借:管理费用等--差旅费        贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 填写申报表附表二进项税额转出项目第23行
2020-11-09
您好,做认证进项税留抵。
2020-09-02
同学,你好 可以 借:管理费用-交通费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款
2022-02-10
你好,你的计算是对的。申报的时候直接填在旅客运输那一栏里,不需要去税局认证
2020-11-06
可以的,可以这么做的。
2023-04-20
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