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甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税28210元,其中销售产品应交纳21840元,销售材料应交纳6370元,教育费附加12090元,其中销售产品应交纳360元,销售材料应交纳2730

甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,甲公司2019年10月发生如下业务:
(1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。
(2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。
(3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。
(4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。
(5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税28210元,其中销售产品应交纳21840元,销售材料应交纳6370元,教育费附加12090元,其中销售产品应交纳360元,销售材料应交纳2730
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,甲公司2019年10月发生如下业务:
(1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。
(2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。
(3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。
(4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。
(5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税28210元,其中销售产品应交纳21840元,销售材料应交纳6370元,教育费附加12090元,其中销售产品应交纳360元,销售材料应交纳2730
2020-11-09 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 11:26

你好,需要计算,做好了发给你

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快账用户8580 追问 2020-11-09 11:30

好的,谢谢你

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:36

1借应收账款4520000 贷主营业务收入4000000 应交税费销项税520000

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:36

借主营业务成本2000000 贷库存商品2000000

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:37

2.借银行存款191000 预收账款600000 贷其他业务收入700000 应交税费销项税91000

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:37

借其他业务成本500000 贷原材料500000

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:38

3.借主营业务收入1600000 应交税费销项税208000 贷银行存款1808000

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:39

借库存商品800000 贷主营业务成本800000

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:39

4.借银行存款300000 贷预收账款300000

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快账用户8580 追问 2020-11-09 11:43

第五没有嘛

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:53

5.借税金及附加40300 贷应交税费—应交城建税28210 —应交教育费附加12090

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快账用户8580 追问 2020-11-09 12:07

十月份发生的费用金额可以算吗

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:08

这里没有费用,只有收入和成本

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快账用户8580 追问 2020-11-09 12:08

那两张照片里面没有费用嘛

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:12

没有,所有的业务我已经做完了分录了

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快账用户8580 追问 2020-11-09 12:14

噢噢好的谢谢你

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:14

不客气麻烦给予五星好评

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