你好,需要计算,做好了发给你

董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
好的,谢谢你
1借应收账款4520000 贷主营业务收入4000000 应交税费销项税520000
借主营业务成本2000000 贷库存商品2000000
2.借银行存款191000 预收账款600000 贷其他业务收入700000 应交税费销项税91000
借其他业务成本500000 贷原材料500000
3.借主营业务收入1600000 应交税费销项税208000 贷银行存款1808000
借库存商品800000 贷主营业务成本800000
4.借银行存款300000 贷预收账款300000
第五没有嘛
5.借税金及附加40300 贷应交税费—应交城建税28210 —应交教育费附加12090
十月份发生的费用金额可以算吗
这里没有费用,只有收入和成本
那两张照片里面没有费用嘛
没有,所有的业务我已经做完了分录了
噢噢好的谢谢你
不客气麻烦给予五星好评