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以前年度某公司预付账款借方有余额怎么清零,预付应该转到应付还是应收?

2020-11-09 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 12:06

你好,是什么原因需要清零呢?

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快账用户7048 追问 2020-11-09 12:07

应收应付、预收预付都有金额。有点乱了分不清。相统一计入应收应付账款里。

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:09

你好,是什么原因需要清零呢?(能先回复一下我的疑问吗)

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快账用户7048 追问 2020-11-09 12:11

已经恢复了啊,预收预付、应收应付混着用分不清。我想把预收预付转到应收应付里。

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:13

你好 是需要把预收与应收抵消,预付与应付抵消的意思?

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快账用户7048 追问 2020-11-09 12:14

预付预收转应付应收,预付借方金额应转到哪里?预收贷方金额应转到哪里?

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齐红老师 解答 2020-11-09 12:16

你好 预付借方金额,只能抵消应付,借:应付账款,贷:预付账款 预收贷方金额,只能抵消应收,借:预收账款,贷:应收账款 

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你好,是什么原因需要清零呢?
2020-11-09
应收账款在贷方有余额的,重分类到预收账款里面去。在预收账款的贷方
2025-03-20
你好,资产负债表重分类处理: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额%2B预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额%2B应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现。 应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。
2025-03-20
应收账款贷方余额应重分类到预收账款贷方,而不是预付账款。因为应收账款贷方余额表示企业预收的款项,符合预收账款的性质,与预付账款性质不同。
2025-03-20
同学你好,账上是不转的;
2021-01-15
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