你好,是什么原因需要清零呢?

预付公积金 借应付职工薪酬公积金 贷银行存款 目前我把预付的从零余额账户 转到基本户了,应该怎么做账 政府会计
以前年度某公司预付账款借方有余额怎么清零,预付应该转到应付还是应收?
2022年8月31日,某公司应付账款明细账显示:应付账款一一甲公司有贷方余额为1800万元,应付账款一乙公司有借方余额为55万元。预付账款明细账显示:预付账款一丙公司有借方余额为30万元,预付账款一丁公司有贷方余额为65万元。不考虑其他因素,该企业2022年8月31日资产负债表中应付款项项目期末余额应填列()万元。
企业未设置预付账款科目,以前预付账款通过应付账款借方余额反应,现在想要增设预付账款科目,该怎么调账
预付账款借方有余额 现需要合并账目是该放在应收还是应付账款呢
公司为什么频繁让会计代转公司报销款和业务招待费对会计有什么风险
老师,期初建账时,银行余额对不上,应收账款,应付账款明细对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,该按哪个顺序去建账呀
老师公司频繁让会计代转别人的报销款,和业务招待费对会计风险大吗
朴老师,广州的小规模纳税人向一般纳税人销售货物15万元,给一般纳税人开专票开一个点的专票,那收入就是15万/1.01=14.85万元,销项税就是15-14.85=0.15万元? 如果开普票的话没有销项,就是价税合计15万元?另外广州可以开三个点的普票吗?
请问异常发票进项税额转出的时候可以勾选进项票抵扣吗?还是必须要补缴异常发票的税额?
冲红的发票需要附在记账凭证后面吗
什么情况才可以先征后返
请知道代理记账价位的人接,最近接了一个电商公司,一共20多个店铺,做收支和利润表,我想知道收多少钱合适,四线城市
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
应收应付、预收预付都有金额。有点乱了分不清。相统一计入应收应付账款里。
你好,是什么原因需要清零呢?(能先回复一下我的疑问吗)
已经恢复了啊,预收预付、应收应付混着用分不清。我想把预收预付转到应收应付里。
你好 是需要把预收与应收抵消,预付与应付抵消的意思?
预付预收转应付应收,预付借方金额应转到哪里?预收贷方金额应转到哪里?
你好 预付借方金额,只能抵消应付,借:应付账款,贷:预付账款 预收贷方金额,只能抵消应收,借:预收账款,贷:应收账款