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老师,新手上路,比如之前收到款后一直挂预收到二级,然后开票冲预收,但是由于之前多开票一直挂到二级科目的,然后现在收到前期多开票的款,那么如何做账啊

2020-11-09 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 15:25

你好,以前多开挂在预收借方,现在收回计入预收贷方就好

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快账用户4760 追问 2020-11-09 15:38

以前多开票是挂在预收借方,但是那时候是只设到二级科目,但现在对方要求设到三级科目了,这样余额对不上呢,怎么办

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快账用户4760 追问 2020-11-09 15:39

怎么去调账呢

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齐红老师 解答 2020-11-09 15:42

你好,子目设置这个和对方有啥关系?也不能说设置3级就设的

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快账用户4760 追问 2020-11-09 15:43

为了达成三级科目金额一致,那么如何去调账呢?

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齐红老师 解答 2020-11-09 15:44

你好,把原来的金额借三级,贷二级

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快账用户4760 追问 2020-11-09 15:45

就是比如某个公司下有很多个项目,对方公司要求某个项目进项金额和开票金额要一致,因为以前只设到二级科目,账还没平,现在对方要求项目名称要和金额一致。我现在账上三级科目某个项目名称的金额对上,那么如何进行去理顺?

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齐红老师 解答 2020-11-09 15:51

你好,那你把原来留在2级科目的金额转到3级来,按照我上面的分录做

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快账用户4760 追问 2020-11-09 15:54

一个一个的去把二级调到三级?但是以前二级的都已经结账了呢?

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齐红老师 解答 2020-11-09 15:55

你好,结账了又没关系的,调账之后2级科目余额就成为0了

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快账用户4760 追问 2020-11-09 16:04

不用红冲原二级分录再写正确的到三级?直接把二级转到三级?

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齐红老师 解答 2020-11-09 16:11

你好不用冲红,直接赚就可以

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快账用户4760 追问 2020-11-09 16:15

摘要怎么写比较好?

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齐红老师 解答 2020-11-09 16:24

你好,调整某项目或者某客户科目分类

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快账用户4760 追问 2020-11-09 16:25

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-11-09 16:26

不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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你好,以前多开挂在预收借方,现在收回计入预收贷方就好
2020-11-09
你好,学员,,应收预收可以对冲的
2022-09-20
 你好     那你们这个是不是收入了。如果是收入的话  就得 走以前年度损益调整来确定收入补税 和滞纳金的  结转到未分配利润去 。 是的  
2021-01-19
你好   那意思这部分就是成本支付了 。 那你就做 :借以前年度损益调整贷预付账款 。   借应交税费-应交企业所得税 贷  以前年度损益调整 结转以前年度损益调整 余额到  利润分配-未分配利润   
2021-03-08
同学,你好,能把你的分录写一下吗。
2020-11-11
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