你好,以前多开挂在预收借方,现在收回计入预收贷方就好
老师,新手上路,比如之前收到款后一直挂预收到二级,然后开票冲预收,但是由于之前多开票一直挂到二级科目的,然后现在收到前期多开票的款,那么如何做账啊
老师,一个一般纳税人经销商销售格力空调,卖的空调很多零售的个人刷卡,钱直接进了公账,我的前任会计先做应收账款-预收 后期给另外的人开发票时,直接冲减之前收到的款,然后做收入。这个合理吗?这个公司前期一直都是这么做账的
老师您好,18年已经开票,但财务没做账 ,19年收到款项,财务做了一笔预收钱,现在这笔预收款一直在账上挂的,我能否直接冲到以前年度损益调整然后结账到未分配利润里,谢谢
老师 我单位从去年年初开始就开始和那个加油站签的合同 然后定期预付一笔款 然后现在我才拿到发票 以前他的账我都一直做的预付款 那我现在忽然之间然拿到了 票十多万呢,我该怎么入账呢
请问老师,应收账款借方 预收账款贷方, 一直挂着的科目,应收是因为发票开了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么处理呢?。。 预收是钱收到了,开票给对方,对方不需要发票,后期怎么平账呢
以前多开票是挂在预收借方,但是那时候是只设到二级科目,但现在对方要求设到三级科目了,这样余额对不上呢,怎么办
怎么去调账呢
你好,子目设置这个和对方有啥关系?也不能说设置3级就设的
为了达成三级科目金额一致,那么如何去调账呢?
你好,把原来的金额借三级,贷二级
就是比如某个公司下有很多个项目,对方公司要求某个项目进项金额和开票金额要一致,因为以前只设到二级科目,账还没平,现在对方要求项目名称要和金额一致。我现在账上三级科目某个项目名称的金额对上,那么如何进行去理顺?
你好,那你把原来留在2级科目的金额转到3级来,按照我上面的分录做
一个一个的去把二级调到三级?但是以前二级的都已经结账了呢?
你好,结账了又没关系的,调账之后2级科目余额就成为0了
不用红冲原二级分录再写正确的到三级?直接把二级转到三级?
你好不用冲红,直接赚就可以
摘要怎么写比较好?
你好,调整某项目或者某客户科目分类
好的,谢谢老师。
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢