你好 那意思这部分就是成本支付了 。 那你就做 :借以前年度损益调整贷预付账款 。 借应交税费-应交企业所得税 贷 以前年度损益调整 结转以前年度损益调整 余额到 利润分配-未分配利润

老师 我单位从去年年初开始就开始和那个加油站签的合同 然后定期预付一笔款 然后现在我才拿到发票 以前他的账我都一直做的预付款 那我现在忽然之间然拿到了 票十多万呢,我该怎么入账呢
老师我们20年和21的房租我一直挂的是借预付账款贷银行存款,(因为之前一直没有去开发票),然后12月我们去开了发票了现在怎么做呢?是一次性计入费用吗还是怎么呢?然后我们公司还给了一笔开票的税款,
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账该怎么做呢?
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账会计分录该怎么做呢?
老师您好,我们公司现在要在仓库原有的基础上价格罩棚,然后招标投标合同都签好了,现在开始施工,财政给我们补贴300万,现在要我拿发票去申请财政款,然后建筑公司给我们开了300万的建筑发票,我拿到发票以后应该怎么入账呢
我是小企业会计准则,怎么操作把应该去年的部分入到去年的账上呢
你好 你反结账去改才行 。 我上面做的分录是在21年补做分录