你好,直接计入营业外收支即可。

(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借:其他应收款-我的账户100 贷:其他应付款-老板的账户 费用报销时 借:管理费用20 贷:其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户,而且另外一家公司的业务,跟这家公司的业务是没有联系的,导致其他应收款余额是85,差额的5元应该怎么做样,我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元,可是我做账务处理只有80,差5元应该怎么做
老师您好:与总包单位的电费款是通过其他业务收入和其他业务成本核算的,但是发票上的税款有0.01元的差额,这个差额账务处理上怎么做,谢谢
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
事业单位➕ 问题:老师,您好!我们单位有个售书室,他们那边盘点库存后发现少了11.49元,没找到原因,这个我们财务这边需要怎么做分录?我们是零申报,平时售书室的相关账务都是通过其他应收款和其他应付款处理。
老师,这个单元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不会设置了
老师,请问申报个人经营所得水提示这个需要备注什么比较好的
老师 钢材行业零售批发增值税和企业所得税税负一般是多少啊。
举个例子,帮我看看对不对。比方说7-9月利润总额6万元,10-12月利润总额3万元。若是7-9月暂估7万,就是-1万利润,10-12月冲掉7万暂估,7-9月是不是还是3万利润
老师,员工社保下个月迁移到另外一家公司,是这个月中断参保还是下个月中断呢
开回来的个人劳务发票15万,但是不想要这么多成本,亏损难看。可以发票附15万,入账10万吗
一般纳税人是怎么抵扣增值税
最新的企业所得税申报表增加了费用项目也包含了研发费用,并且直接100%扣除增加了利润,而财务报表没有变更是没有扣除研发费用,导致两边净利润有差,请问要怎么填合适?
老师 数电发票备注栏超过200字怎么操作?
支付的货款可以放到应付科目嘛,发票没到暂估的,可以这样嘛?小规模 借:应付xxx公司 贷:银行 借:库存商品 贷:应付XXX公司-暂估 发票到了,冲暂估 借:应付xxx暂估 贷:应付xxx公司