你好,直接计入营业外收支即可。
(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借:其他应收款-我的账户100 贷:其他应付款-老板的账户 费用报销时 借:管理费用20 贷:其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户,而且另外一家公司的业务,跟这家公司的业务是没有联系的,导致其他应收款余额是85,差额的5元应该怎么做样,我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元,可是我做账务处理只有80,差5元应该怎么做
老师您好:与总包单位的电费款是通过其他业务收入和其他业务成本核算的,但是发票上的税款有0.01元的差额,这个差额账务处理上怎么做,谢谢
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
事业单位➕ 问题:老师,您好!我们单位有个售书室,他们那边盘点库存后发现少了11.49元,没找到原因,这个我们财务这边需要怎么做分录?我们是零申报,平时售书室的相关账务都是通过其他应收款和其他应付款处理。