 
                            你好,这个你说的商品质量问题,算销售折让,可开红字发票冲回部分收入。 商品因质量问题发生的扣款,作为销售折让还是营业外支出? 【解答】 1、增值税: 《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知 》(国税函[2006]1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 根据上述规定,销售方应冲减销售收入和销项税额,购货方相应冲减已售和库存商品的成本,同时转出进项税额,销售折让其实质是原销售额的减少,对销售折让可以折让后的货款作为销售额计征增值税,具体操作执行开具红票政策。 2、企业所得税: 《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知 》(国税函[2008]875号)第一条第五款第三项规定,企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让;企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回。企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。 商品因质量问题而进行的扣款行为,属于销售折让行为,应按上述规定进行处理,扣款冲减当期销售商品收入。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,我们有个客户是去年欠我们132135.15元,但是客户账上显示多146.25元,是欠我们132281.4元,后期又有个7632元(这一部分没有开发票),共欠139913.4元,但是我们账上只有132135.15元,这部分发票都给他们开齐了,现在他们要扣除一部分由于质量问题导致的维修费21913.4元,这个我们要怎么处理呢?
老师,您好,我们公司是企业管理公司,有一项业务叫保险代理服务,有一个客户通过我们公司投保,付了140680.5元到我们公司的公账,这其中有96186元是要付给保险公司的,我们是从私人账户付给保险公司的。现在客户要求开票,我们要求保司开96186元给客户,剩下的就我们公司开,但是客户的会计说,钱都打到我们公司公账了,要求发票全部由我们开,可不可以我们跟客户之间签个代付协议呢?但是保费又是走的私账
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
老师好,现在数电发票可以部分冲红的吗?我们公司用两个主体开票但实际生产的产品是一样的,有一张发票是1月先开给客户有几个月的货款合在一起开的,客户后来才打款,最后一个月打的款有6644.4元打到我们另一个主体的账户上去,这张发票可以部分冲红吗,?我们再重新开这部分正确的给他们,
 
                老师,受益所有人信息备案是哪里通知的?从哪里看要不要备案呢?看到好多公司都在弄,
请问老师,申报的资产负债表表和账上数据不一致,经自查后发现有一笔多写了一个0,还有一些往来实际已经结清但账上还挂着,调整完后怎么写说明?
老师好现在公司要股权融资,注册资本不变,只稀释老股东股权,新投入的钱打公司账户,这样除了印花税还涉及别的税费吗?
老师你好公司十月二十一才跟我买的社保十月底发的九月份工资通常扣理应十一月发十月份资里面才对
老师,我10月份收到进项税发票是专用发票,个体户一般纳税人,但是没有收入,我想问是怎样处理怎样做账怎样写分录
我是个体户,然后我还是农户,我承包农村个人的土地种植的小麦,卖给面粉厂,面粉厂说要开发票,我需要交税吗?
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?
老师,没开票的7632这部分也可以从扣除部分中抵扣掉吗
可以从中抵扣。 希望我的回答对你有所帮助。