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2.甲股份有限公司为境内上市公司(以下简称“甲公司”)。2019年度实现利润总额为4000万元:所得税采用资产负债表债务法核算,2019年以前适用的所得税税率为15%,2019年起适用的所得税税率为25%。 2019年甲公司有关资产减值准备的计提及转回等资料如下(单位:万元): 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 存货跌价准备 100 0 40 60 长期股权投资减值准备 1200 300 0 1500 固定资产减值准备 200 200 0 400 无形资产减值准备 120 30 0 150 假定按税法规定,公司计提的各项资产减值准备均不得在应纳税所得额中扣除;甲公司除计提的资产减值准备作为暂时性差异外,无其他纳税调整事项。 假定甲公司在可抵扣暂时性差异转回时有足够的应纳税所得额。 要求: 1)计算甲公司2019年12月31日递延所得税资产余额和2019年递延
甲公司系上市公司,适用的所得税税率为25%,甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。递延所得税资产和递延所得税负债没有期初余额。 2019年利润总额为1000万元,该公司当年会计与税法之间的差异包括以下事项:(1)取得国债利息收入100万元; (2) 因违反税收政策支付的罚款50万元; (3) 交易性金融资产公允价值变动收益60万元;(4)本期提取存货跌价准备200万元;(5)预计产品质量保证费用40万元。 要求: (1)计算甲公司2019年度的应纳税所得额,应交所得税,应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 (2)计算甲公司2019年度应确认的递延所得税资产和递延所得税负债 (3)计算甲公司2019年度应确认的所得税费用,编制甲公司2019年度确认所得税费用和递延所得税资产及递延所得税负债的会计分录。
甲公司2018.12.10取得某项固定资产,原价400万元,使用年限5年0残值,会计采用双倍余额递减法计提折旧。税法规定类似固定资产采用年限平均法计提折旧。假设2019~2023甲公司适用所得税税率25%。无其他纳税调整事项和暂时性差异。要求:(1)计算上述固定资产2019~2023的账面价值、计税基础、暂时性差异。(2)计算甲公司2019~2023的应纳税所得额和应交所得税额。(3)计算甲公司2019~2023的递延所得税费用额,并编制相关会计分录。
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税前扣除,无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下:(2)库存商品年初余额为25000万元,年末余额为30000万元;存货跌价准备年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700万元。(3)商誉年初余额为8000万元,年末余额为8000万元;商誉减值准备年初余额为0,本年计提1000万元,年末余额为1000万元(假定需要确认递延所得税)。(4)无形资产年初账面价值为7200万元(其中成本为8000万元,累计摊销800万元),年末未计提减值准备前账面价值为6400万元(其中成本为8000万元,累计摊销1600万元);无形资产减值准备年初余额为0,本年计提100万元,年末余额为100万元。要求:对甲公司上述企业所得税相关业务进行账务处理。
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税前扣除,无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下:(2)库存商品年初余额为25000万元,年末余额为30000万元;存货跌价准备年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700万元。(3)商誉年初余额为8000万元,年末余额为8000万元;商誉减值准备年初余额为0,本年计提1000万元,年末余额为1000万元(假定需要确认递延所得税)。(4)无形资产年初账面价值为7200万元(其中成本为8000万元,累计摊销800万元),年末未计提减值准备前账面价值为6400万元(其中成本为8000万元,累计摊销1600万元);无形资产减值准备年初余额为0,本年计提100万元,年末余额为100万元。要求:对甲公司上述企业所得税相关业务进行账务处理。
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
文化传媒公司的帐是怎么做的?一个季度做一次吗?
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
看不清,会计分录是啥呀
借,所得税费用 递延所得税资产 贷,应缴企业所得税