你好,这个是退的什么税款?

老师好,税务局要求退18年的预缴所得税,我们不想退税,想把利润调整一下,看了一下汇算清缴报表,亏损是12万,全部是因为加计扣除15万多,所以才是负利润,需要退税,平时没有享受加计扣除所以预缴税了,这样我们怎么调表才可以不退税我们是高薪企业
老师你好 请问一下外贸公司想看看赚了多少钱,除了每个月的会计利润,老板说把退税也加上 这样是不是重复算了利润?
邹老师您好,今天老板问了我这样一个问题,就是入资时股东一共投资了120万,五年以后,现在银行存款只有70多万了,但公司有线上、线下业务,基本都是盈利有利润的,怎么会少了那么多钱?老板意思钱都哪去了?除了库存有积压,占用资金外,还会有哪里占用钱呢?我怎样核对,答复老板呢?
你好,老师,我想问一下我们是做冷冻食品的贸易公司,就是赚中间差价的这种,我看书上我们的税负率是0.9%,老板嫌交的太多,他问我们之前的一个总公司说的是他们是按0.09‰的税负率,这样是不是太少了?
老师,你好,我想问一下,嗯,如果说一个原来的公司股东是个人,嗯,他要把这个嗯工资就是说一个人转给另外一个公司,有这个股东原来是个人,现在要变成公司为股东了,是不是转股的时候这个税务局的人还要查你的报表,看你的微喷利润有多少?如果未分配利润多的话,是不是还涉及到交个税呢?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
是增值税
你好,增值税不影响你们的利润。
我们采购的时候不是把不含税价格计入库存商品,把增值税计入进项税嘛,然后13%的退税率,相当于计入成本的部分是不含税的采购价 这样的话是不是变相的这个13%的退税虽然退给你了但是实际上是含在利润里了
是的老师我知道增值税不影响利润,那么老板想看看今年一共赚了多少钱,除了我会计上的利润以外,这个退税我需要加上吗?
你好 退税着不需要加上的。
退税是不是就是补了支付给供应商的货款了老师?
借其他应收款贷应交税费出口退税,借银行存款贷其他应收款不是吗?