同学你好 按照你们实际发货给他们的确认
老师,我想请问一下 我们公司进口的肉质品,因为暂时还没有付款给代理商所以都是按照暂估的价格入库的,可是最近销售的很好,一直都在销售最后结转成本,想请问一下老师假期到最后都销售完了,成本也结转掉,冲回暂估的库存商品该怎么处理,当时那时候实际可能已经没有库存商品了。
老师,想问下销售数量比实际库存多怎么做账?(因为我们是第三方代售的,第三方售出的数量比我们给他的数量多,可能存在串货销售的原因,后期查处差异也有可能退回)
老师是这么一个问题,实操中,嗯咱是作为购买方,从对方厂家,比如说广州进了一批货,进了一批货回来之后嗯,过了一个月,人家嗯,要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表,然后对方人家是销售方,销售方给咱开了一张。嗯,红字的销售折让发票是负数的,然后回来我做这个账的时候,因为他那个销售折让,光写的合计金额是多少没有具体的明细,我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
请问 江苏南京 个体户 定期定额 增额到每个月可以开9.9万一张发票。是按季度还是按月交税,如果一个月开18.8万,下个月再开一张9.9万可以吗?还是必须每个月开9.9万?
老师,4月31日买的房产支付了款项,一直到现在没开具发票,5月和6月在进行装修,那支付的房款应如何入账,折旧从什么时候计提,7月税局让补了房产税,谢谢老师
我们员工如果4月入职,信息采集表里入职时间是4月,5月报个税时报的是发放工资3月份工资的收入,那4月入职的人5月要零申报吗,还是不用报
老师好,我新上个月注册了一个运输公司,这个月开票为什么是3%的税率?
你好,老师,新开的公司超时30人免残宝金的政策,谢谢
老师,在建行其他网点开了基本户,能在建行另一个网点开一般户吗
老师,我这张发票开的对吗?不同类型的可以开到一张发票上吗?购买方让把第一项和第二项开到1一张发票上。其他机械开到一张发票上。
包装物出库给供应商,由供应商负责包装后发来,那包装物不用出库结转成本的吧,可以直接挂预付账款_供应商吗 麻烦老师解答一下
老师,麻烦问一下,比如说8月底了 库管告诉我哪个料剩余多少了,那我在做领料时,还领料领到他给我报的剩余的料?还是怎么办
小规模纳税人自建的鸡舍花费125万元,评估了95万元,按照评估价出售95万元,发票开95万元,增值税怎么缴交多少
但他也是按多出的数量给我们做结算的
如果你们的谈判能力不强 销售依赖对方的话 也没有办法了 不然的话 这个不合理
那现在这种情况我们账务上应该怎么处理呢?数量就几件,倒不多
你们按照自己发出的数量确认收入就可以
但是我需要给他们开同等金额结算额的发票,这多出来的我要怎么处理
相当于你的产品涨价了 你的成本是固定的
具体操作呢,比如第三方代销数量提供的51个,1万块钱,而实际我们发货的库存只有50个,这次结算开票也要按1万的金额开给他们,您可以告诉我怎么去操作这种情况。多出来的暂估入库1个的数量可不可以,等后期第三方查处原因退回,再冲暂估?
你的金额是1万 数量按照50个开
好的 那以后要是多出一件的金额退回呢?需要怎么处理呢
按照平销返利 开红字发票
好的 谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 事事顺心