借:银行存款150000 贷:主营业务收入 150000 借:主营业务成本 28000%2B700%2B63 贷:原材料 28000%2B700%2B63 因为是免税,所以进项不得抵扣,63计入成本

老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
就是想问一下,第三小问的增值税要不要计算?
算,要计入成本就是。
是不是这样算的?
这边如果28000如果是含税的。那么就是28000全部作为成本,运费也是,税都要转出,计入成本,所以总成本就是28000+700+63
谢谢,老师解答
不客气,满意请五星好评哈。