你好,可以抵减10月份的
老师想咨询点事 我3月份开的发票 他4月份拿来说要作废掉 因为隔月不能作废 我只能给他冲红字 那这个3月份的税还要交吗 本身销项比进项多2000多 现在他3000多一冲红字进项就比销项多了
老实说,还请问一下,我们在10月份红冲了3张2020年4月份的销项发票,那红冲这部分已交纳的销项税额是否可以抵减10月份的销项税额呢
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
老师下午好!我们公司是一般纳税人,4月份收到20万进项发票,其中A公司是10万的发票,5月份的把这20万的进项发票全部抵扣了,现在7月份,A公司突然说10的发票要红冲。 我的问题是:这个税款我已经抵扣完了,红冲会不会影响我5月份的增值税?会不会要缴纳额外的税款?还是说,我7月份等A公司红冲后重新要再收到发票,一样可以抵扣?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
好的,那账务处理如何处理呢
你好,红字发票做蓝字发票的负数金额就行。
分录科目和蓝字发票一样
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请问我五星评价,谢谢。