你好 你们是月报的话 就需要先缴纳的
老师想咨询点事 我3月份开的发票 他4月份拿来说要作废掉 因为隔月不能作废 我只能给他冲红字 那这个3月份的税还要交吗 本身销项比进项多2000多 现在他3000多一冲红字进项就比销项多了
那我还想请问一下,因为一个是快要到月底吗?我只能说我要赶在月底前把它红字冲掉,就是一个是作废重新开这样的话,但还有一件事就是一个月作废的发票超过多少张,税务局会对你产生就是关关注啊。 我们公司的我们公司吗就是不太尽量,就是,不因为我们11月份作废的发票还挺多的,就担心,要是再多的话会引起税务局的询问就什么的。
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师好,有个客户,我们的货上月出货给了他,但是由于发票用完了,要本月才能开票给他,这个客户上月也卖出了该货,有了销项,但是没有进项,所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税,然后这个客户说他说上个月亏了很多,因交了很多税,我们本月开给他发票就有了进项了,可以抵扣以后的销项的,并没有亏,是吗?这个客户说若本月没有销项呢,那还不是亏了,请问老师进项税额可以在账户中存几个月,没有销项就会清零吗?谢谢。
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
老师好,增值税税负率的 申报收入是销售收入,也是主营业务收入,也是利润表中营业收入中的主营业务收入对吗
你好,运输公司运费收入还没开票,开进来的运费和天然气,加油费应该先计入哪个科目?
公司(律所)集体充值话费可以95折,想让员工通过公司充值,发票就可以开到公司,员工私卡支付折后充值的费,这个合法吗?应该怎么和员工说,
律师办案费用30%扣除是什么意思?
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
那我帮他个人开 那他的税还是要交了对吧 还是说可以不要交
你好 你是公司 你开票出去 你的增值税 当月没红冲 你就要在4月申报3月税费缴纳增值税的