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老师,老板在外就餐的发票计入什么明细科目呢?有些是自己消费的,有些应该是请客的,反正一大把餐票,就发票不填报销单能直接入账吗?

2020-11-10 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 10:35

你好,填写报销单,计入管理费用-招待费

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快账用户2535 追问 2020-11-10 10:35

全部计入业务招待费吗?

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:37

你好,你们这种情况,是的

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快账用户2535 追问 2020-11-10 10:46

可以计职工福利的吗?

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:49

这种因为是老板,最好不要

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你好,填写报销单,计入管理费用-招待费
2020-11-10
你好,需要补报销单。
2020-10-07
你好,学员,这个可以的,按照替票的金额做账,做到对应的科目中
2022-02-17
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
这个可以记入固定资产里面
2022-11-11
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