你好,原则上应该通过基本户发工资,但是实务中也可以通过一般户与银行签订工资代发协议,用于发放工资。具体建议与开户银行沟通。

老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
我公司开了建设银行的公司基本户,用于员工代发工资。现在需要帮朋友的忙,在另外一个银行开一般户帮忙完成公司存款业务。从基本户转到这个一般户放一个月,然后转回到基本户。这样操作,合不合法?涉及税务什么问题?
我想问你一下,我是在别的单位上的,就是我有单位上社保,然后我现在的这个单位,我就不在这儿上社保,那你说像我这种情况,我我就肯定不用,就是社保这一块儿,人员不用加进来,个税也不用做,在这个新公司对?那我的工资它是那个银行代发的,那我这种情况能用银行代发工资吗。然后还有就是我的那个工资应该怎么怎么做账,我不太懂,就是他是一般纳税人,就是怎么做账,像我这个工资应该怎么操作?
我想问你一下,我是在别的单位上的,就是我有单位上社保,然后我现在的这个单位,我就不在这儿上社保,那你说像我这种情况,我我就肯定不用,就是社保这一块儿,人员不用加进来,个税也不用做,在这个新公司对?那我的工资它是那个银行代发的,那我这种情况能用银行代发工资吗。然后还有就是我的那个工资应该怎么怎么做账,我不太懂,就是他是一般纳税人,就是怎么做账,像我这个工资应该怎么操作?
老师,我们公司在平安银行开了一个一般户,工资从一般户发放,但是只能备注是劳务费,不能是发放工资,这个有什么问题吗
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
我们一直都是用基本户发放、办这个一般户就是可以贷款、然后如果基本户上没有钱了,可以用这个发放、
嗯,没问题,跟银行沟通下操作。
好的、谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。