同学你好 支付方计入营业外支出;
供应商罚款应该挂那个科目呢
老师,其他应收账款科目,辅助核算项目是供应商,那现在要挂个人承担的社保,咋办呢?直接在供应商里,加个“社保”这样吗?
供应商罚款收入记入什么科目
被供应商罚款入什么科目
,请教一下公司给其他公司垫货款,但是这笔款未付给供货的供应商,那贷方科目,应该挂哪个科目比较合理
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
老师,我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款,是货币资金,回单上也写了投资款,等于就是实缴了,那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧?然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗?
老师,这种国外的增值税发票可以做费用吗
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
发票已经交完税了,还能不能红冲
老师,增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订,还是按抵扣月份的发票金额数量装订,还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订?
收款方呢
同学你好,如果是收款方,是计入营业外收入的;
不能挂其他应收吗
同学你好,如果还没有收到 借,其他应收款 贷,营业外收入;
老师,我看有人挂其他应付,可以这样做吗
同学你好,是可以的;
不是收款方挂其他应收,付款方挂其他应付,为什么收款方可以挂其他应付啊
同学你好,其他应收和其他应付只是往来科目,就像预收和应收一样,企业预收不多的业务,可以用应收账款挂账;是一样的道理
老师,那应付当应收用,应该是相反的方向吧
比如我收到供应商返利,钱未到,借方挂其他应收,那如果用其他应付,是应该计入贷方吧
同学你好 不是的,是同方向的 没有收到借,其他付款;收到时从贷方转出;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;