当月一进一出,可以不用账务处理的

发放粉职工工资由于账号错误有一个员工的工资退回了怎么做分录
老师,公司发放工资,由于员工的银行卡错误导致的该员工的工资退回怎么入账啊
如果发放工资时,员工银行卡信息错误退回来了,怎么做分录?
如果发放工资时,员工银行卡信息错误退回来了,怎么做分录?
老师员工发放工资因账户错误又退回,又发放,这个怎么做分录呢
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
就是做的话应该怎么做
因为之前已经计提了要是发生退回的话是不是要冲回计提
计提工资不需要冲减的,没有发放,就是应付职工薪酬存在余额
如果一开始是 借管理费用-职工工资10000 贷应付职工薪酬10000 借应付职工薪酬10000 贷银行存款10000然后退回的工资是5000具体应该怎么做分录
借,理费用-职工工资10000 贷,应付职工薪酬10000 借,应付职工薪酬5000 贷,银行存款5000
是退回的钱银行存款不应该是借吗
你要体现,就是这样的 借,理费用-职工工资10000 贷,应付职工薪酬10000 借,应付职工薪酬10000 贷,银行存款10000 借:银行存款 5000 贷:应付职工薪酬5000