你好,是的,确认收入,结转成本,成本按照库存商品的账面价值结转

借银行存款 贷主营业务收入贷应交税费 成本怎么结转? 借主营业务成本贷库存商品吧?
收到客户的应收账款,银行存款增加了,还要确认主营业务收入和结转成本吗?怎么结转成本,按库存商品的成本价吗
老师借主营业务收入,贷预付账款,都是商品确没有给客户送,现在还在库房,那么还用结转成本吗,如果结转成本,那库存商品应该怎么做账啊
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是出货单一出去就确认收入和结转成本还是等应收账款收回再确认,销售商品了不是应该,借:应收账款 贷:库存商品,应交增值税销项税,还是借:主营业务收入 贷:库存商品,应交增值税销项税,怎么感觉两笔重复了,只是计的科目不同
是出货单一出去就确认收入和结转成本还是等应收账款收回再确认,销售商品了不是应该,借:应收账款 贷:库存商品,应交增值税销项税,还是借:主营业务收入 贷:库存商品,应交增值税销项税,怎么感觉两笔重复了,只是计的科目不同
你好,发出商品时确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
还有一个不太明白的是,原材料加工成库存商品完工后就结转生产成本了,怎么销售商品以后又结转一次主营业务成本,而且都是成本价,两笔结转的金额是一样的
一个是存货,资产,出售了,资产没有了,变成损益了
存货加工成了库存商品,然后出售了,存货是资产变成库存商品后也是资产,出售了收入增加,成本增加就是损益类的,资产没有了,那结转的生产成本期末的时候也是成本类,这个以后要跑到哪里去啊
原材料和生产成本都体现在存货中的,卖的话,全部结转到损益的,
还有一个是银行存款,存货变成库存商品,出售了先暂时挂再应收账款,最后变现,变成银行存款,资产变资产,为什么是资产没有了,一个资产没有了,另外一个资产又增加了?
资产变资产,但是不是等价的啊