你好,为什么要贷库存现金呢。是虚开发票然后税点钱要支付还是什么意思呢? 不建议虚开发票哦
这个虚开发票咨询下,这个贷方银行存款税点钱贷库存现金调账用的但是我们账上借方没有库存现金,老师用贷方库存现金来调这个账最后这个账上库存现金成负数了,看到就有问题啊,怎么办呢?
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
出口函调,需要提供工资表,怎么发放,发现代账公司直接在账上做库存现金发放,问题是没有提现。看到代账是做了借库存现金 贷其他应付款。账是几年前到了,要怎么跟sj解释啊。因为sj说用库存现在支付,那你把库存在现金的整个业务链拉出来。
老师,请问一下开零售发票收现金的,我做账借库存现金20万,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额。然后老板会把现金存银行。借银行存款 贷库存现金。但是存的不一样是20万,还有以前遗留下来的。账上库存现金不够了。就像法人借款,借库存现金。贷其他应付款法人。导致其他应付款,法人名下挂越来越的钱。这个咋处理啊
老师。咨询下就是客户通过微信扫公司商户收款,客户支付了5350元,商户收款码扣了16.05的手续费,我们银行账号上收入金额实际到账就是5333.95元,这个分录该怎么做呢 这笔收入客户不需要发票 我们也没有开票
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录
咨询下:奖金递延机制,分为现金结算与权益结算吗,后者认定为股权激励吗?一般公司的递延奖金制度是怎么处理,如果仅仅是现金形式的晚发呢?有了解老师,可以帮忙梳理下吗? 另外:税务上有规定:【非上市公司授予本公司员工的股票期权、限制性股票和股权奖励,符合规定条件的,经向主管税务机关备案,可实行递延纳税政策。】,这个也是针对后面的权益结算?
老师根据利润表怎么倒退值增税税负呢?
三季度企业所得税申报改变后,电子税务局财务报表申报怎么报,如何填数据。具体到本年数据和本月数额。
老师,有没有集团酒吧行业财务架构图,谢谢!
未分配利润,期末余额减期初余额等于什么