您好 您单位开具发票的时候是包含运费13%开具的吧
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
我们销售水泥板,之报价给客户的时候,单价包含运输费,运输单价为15元/块1公里,然后我们找车队运输,同样报价给车队15元,运输票只能开9个税点,为了亏损,我们要重新计算,我应该怎么计算单价比较合理?
我们销售水泥板,之报价给客户的时候,单价包含运输费,运输单价为15元/块1公里,然后我们找车队运输,同样报价给车队15元,运输票只能开9个税点,这样我们的销项税额大于进项税额,为避免亏损,我们重新计算给车队报价,怎样计算才合理呢?
老师,那我再问一个问题。我们销售水泥板,之报价给客户的时候,单价包含运输费,运输单价为15元/块1公里,然后我们找车队运输,同样报价给车队15元,运输票只能开9个税点,为了亏损,我们要重新计算,我应该怎么计算单价比较合理?
(1)8月1日,销售自产计算机200台,不含税单价为4000元,同时,应对方要求,为其提供送货服务(公司未设独立运输车队),收取不含税运输费用2000元,开具增值税专用发票。(2)8月2日,购进原材料1000件,增值税专用发票注明货款300000元,税款39000元。(3)8月5日,公司举行促销活动,售出自产计算机100台,原不含税售价为每台4000元,现给予8%的折扣,开具增值税专用发票时销售额和折扣额在同一张发票上注明。(4)8月8日,销售自产计算机1台给某小规模纳税人,开具普通发票,共收取价税款4520元。(5)8月9日,联系货运公司为客户送货上门,支付不含税运输费用1000元,增值税税款90元,取得货运公司开具的增值税专用发票。(6)8月9日,发现仓库存放的一台产品被盗,该产品生产成本2000元。(7)8月10日,申报缴纳上月应纳税额5320元。(8)8月12日,经领导批示,被盗产品由仓库管理员赔偿500元,其余由企业自行承担,该产品耗用材料等对应的进项税额为320元。(9)8月13日,将原总经理个人上下班开的小轿车出售,收取购买方60000元。(10)8月16日,外购一
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
是的,老师,然后当时没算好,给车队也是按15元,运输费只能开9个税点
那给运输单位报价15/(1+0.13)*(1+9%) 就好了
老师,这个公式好像不对哦
你是不是发错了呢?
请问您觉得不对哪里不对呢? /1+0.13是单位的收入 然后*(1+9%)是运输单位开具发票 9%可以抵扣进项 最终收入跟您成本金额一致 不赚钱也不亏钱
老师,按你的公式是这样计算的吗?15/10.13*0.19=0.28元
是1+9%啊 1.09怎么可能是0.19呢
不好意思,老师,是我理解错误,你可以便个明细给我吗?我需要你的帮助
编个明细?不太明白您的意思
就是我们报的运输费是15元含13%税点,但是车队公司开票给我们是15元含9%税点,那么按老师您的公式: 应该是报什么价格,我们才不亏
就按我上面计算的报价 就不会亏啊 15/1.13*1.09=14.47
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,厂区产生的水费1500元,车间用的比较多,管理费用用得少,是不是也要分开做发录呀
正常的应该分别写分录
是要分摊吗?还是直接做分录就好
应该要分摊计入哈
分摊的话还要做个表格,是吧
是的 有个分摊表比较有说服力