同学你好 个税包含在工资里计提了 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,想请教一个问题,我10月份有员工入职,但是他10月的工资是十一月才发的,那么我11月份需要申报这部分员工的10月的个人所得税吗
老师我们10月份发的是8月份职工工资,我11月份申报10月份发工资的个人所得税,要缴纳个人所得税,这个要交的费用需要像印花税一样的计提吗?分录要怎么写
11月份开通的税务,应该11月份发放10月份工资,但是推迟到12月份发的10月份工资,11月份已经给员工缴纳社保了,请问12月份报税报计提11月份的工资和11月缴纳的社保,发放10月份的工资(没有员工需要缴纳个税)不在个税申报了可以吗?
老师,个人所得税是发工资的时候申报吗?比如9月份工资10月份发,我10月份是不是需要报9月个税?如果跨月了,10月发8月工资又如何申报?
老师,我们做10月份工资的时候没有计提个税,报税的时候发现有个员工需要缴纳。个税已经交上,分录为借:应交税费-个人所得税10 贷:现金10 到月底发工资的时候分录是不是做借:应付职工薪酬500 贷:应交税费-个人所得税10 银行存款490 这样可以吗
请问开特许授权费的发票和特许权使用费的发票前面的大类应该选什么呢?
老师麻烦问一下,对方不给我司货款,老板找了个律师,我对公支付了服务费,但是现在还没收到发票,我应该如何做凭证,是不是不能做借管理费用,贷银行存款,我不太确定6月份能不能开来发票,谢谢老师
请问老师,单位便利店,从甲企业从乙单位购买1000张鲜奶卡(卡上未写明金额),购进价格50元一张,甲出售给客户80元一张,客户拿着卡去乙单位取鲜奶、或者乙单位把鲜奶送给客户,跟甲单位没有关系了。但是奶要是有什么质量问题,客户都是要找甲企业的。请问对于甲来说出售80元,是甲企业的代销收入还是属于正常的甲企业的收入呢?
你好老师,往对公户转款是不是得去柜台转?还有做为投资款是不是得要法人以个人名义转款才可以?现在有个体户2个在业务上尽量区分开来,得先转到法人,再以到法人个人名义往对公转?
老师,公司采购员借款5万报销的时候要退回公司2000 报销单上在应退金额还是应补金额写退给公司的2千呢
农民专业合作社饿账务处理和申报有什么特殊性么老师?比如有什么税收政策一类的
中级实务。期初递资余额100万,期末递资余额25万,是不是当期确认递延所得税资产就是—75万,就是25-100=—75万这么算??,当期确认—75万是不是就是转回递延所得税资产75万的意思老师??
老师,只要是小型微利企业,同时满足(1)年度应纳税所得额不超过300万元、(2)从业人数不超过300人、(3)资产总额不超过5000万元,3个条件,企业所得税就是5%缴纳是吗
老师,你好,公司借入另一个公司的钱,可以签不含利息的借款合同吗?
老师,我们小规模这个季度开票额度超30万了,但是还需要开一张3万4的发票,直接提交3万4的额度在电子税务局申请等通过就可以了吗,还需要合同的对方公司确认吗?
老师这个工资我10月份就发了,我们公司个人所得税都是公司出的,没有从职工工资里面扣,所以是11月初申报完才要缴纳的,这个钱不从职工工资里面扣,是不是我做错了
是的,个税是自己承担的
老师那我们公司是从7月份开始营运的,7月份工资是9月份才发的,我7.8两个月都是零申报,9月份申报7月份个人所得税,所以前面都没有税要交,11月份申报8月份工资的时候我们才有几个人要缴纳,就是几百元元钱,其他的都还不用缴纳,这个没什么问题吧
嗯这个没什么问题