你好 是的 就是这样来做账分录 借:主营业务成本-电费 管理费用-电费 贷:银行存款
你好!我公司有一部分用于自己使用,有一部分是出租,那我的电费有一部分是自己用的,那我在交电费的时候分录应该怎么做?是借:主营业务成本-电费 管理费用-电费 贷:银行存款吗?
老师:你好,我单位是一家酒店。边上有几个店面,出租出去。平时的电费有由酒店一起支付,支付电费时酒店做的分录: 借:营业费用3万 贷:进项税4000 贷:进项税4000*0.15 贷:银行存款43000 当租户付我们代交的电费时,借:银行存款2000 借:营业费用-1500 贷:进项税转出500
租户还要付你们代收的水电费呀,说明那些水电费不是你们承担的,不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用(属于你们公司承担的水电费,进入你们公司的费用) 借其他应收款-代收水电费(属于租户要交给你们的水电费,是租户要承担的水电费) 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时: 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的,那要如何处理?
老师,比如12月份电费发票已经全部认证抵扣了,当时做账也做进管理费用,现在发现有一部分的电费是由员工自己个人承担的,在发放工资的时候将个人承担的部分从工资扣除500,做账是红冲管理费用500,现在如果要将个人承担部分的电费进项转出,是借管理费用-电费57.52,贷:应交增值税—进项税额转出57.52
老师,物业公司的电梯电费一直还都是我们公司自己交,还没有跟住户收呢,这部分电梯费计入什么科目?是管理费用还是业务成本呢?
老师,您好!公司24年5月支付的汽车保养费用24480,当时也没有暂估费用,25年5月老板拿来一张是24年5月开具的汽车保养费发票16480元,25年5月开具一张8000元汽车保养费,这两张发票账务处理,还有企业所得税汇算清缴怎么处理
老师印花税是卖方交卖方的税,买方交买方的税吧
企业的经营范围没有有形动产租赁服务,现在要把车租给别家公司怎么操作才合理
一般纳税人销售免税农产品开专票能开免税票吗
制造业盈亏平横点如何计划,固定成本50万
老师好,研发费用加计扣除备查资料,项目组的编制情况和研发人员名单这是一个表还是2个表啊?
公司在中国银行贷款300万,有申请政府贴息,利息每月支付,贴息是按季贴息,收到贴息款时应该怎么做账
老师好,研发费用加计扣除备查资料的人员名单,有必须体现的信息吗?只列出研发人员姓名和部门行不行?
老师,戏曲书生帽,纱属于什么编码
老师,我单位一般纳税人,单位雇佣4个外地人工作,但是他们无法给他们缴纳保险,只能缴纳意外险,按月付给他们的工资能否税前扣除?
这个需要做计提吗?
你好 不用。 按你实际发生的 每个月来做分来处理。 你们 是按月来支付电费嘛