您好,税务局不查账,一般是没什么事

老师您好,我公司是个转企,现在是一般纳税人,当时还是个体户时候,有笔交易我们给对方开的手工发票,对方一直没给我们打款,直到上个月打了款进来,时隔10来年,当时是个体户也没有建账,也找不到发票和报表,请问给我们转进来的这笔款该怎么入账
你好,有一个问题我想咨询一下,2021年12月份我收到一个25万的专用发票,我们是一般纳税人。老板说是办公租赁的地方,发票开的也是租赁费。但是我到现在也没认证,没入账,也没给对方付款。那么我想知道这个发票今年可以入账吗?分录怎么做呢
老师,我帮一个小规模纳税人做账,因为新开业没有多久,上季度我帮他们计提了9月份工资,本来应该是10月25日发放的,但是因为一直没有收到别人付过来的款,所以一直到今天也没发,但是10月25日 前我又正常报了账,现在个税和税账应该怎么处理比较合适呢?
往年一个学校在我们这买了东西,但是对方要求不开票,直接对公转钱到了公司账户上,当时入账到了应收账款,现在这笔钱一直挂在应收账款贷方,怎么办?怎么调整过来?2020年发生的
老师 我们开了工行的美元账户 9月和12月都有收款。一个是收到的图书销售款还有一笔是12月的版权费收入。我当月没在记账软件里记账 现在记账我是不是增加一个银行存款/美元户 入账时折合人民币入账 报税也是折合人民币报税是吧
个人独资企业,经营所得,按季度报税还是按月呀?在哪里报?
老师 这个结转库存商品的话可以先把采购的材料的对账单都录了 然后在录应收确认收入 后面可以一次结转库存商品吗
填2025年财务报表的利润表时发现 系统自带的上年数据(营业外收入及支出不一样)改了去年的数据,有啥影响吗
老师,快账软件里科目管理里有没有共同科目,我想加一个一级科目(内部往来-总公司)我原来设在其他应收款中的,这样不好核对账,我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,(好核算分公司与总公司的内部往来,总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款)
做内帐利润给股东分红,工资是按应发还是按实发做成本?
老师,会计实账27期的同学,3月份14号那笔结转增值税的业务当时听懂了,但下来做了二次结转增值税后,账不平了。 我的业务分录:结转增值税 借:应交税费——应交增值税—销项税额 123500 贷:应交税费——应交增值税—进项税额91133.04 应交税费——应交增值税—转出未交增值税32366.96 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税32366.96 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税13000 应交税费—未交增值税 老师,我公司收购一企业,带对方公司公司支付外债和支付员工工资,咋个入账呢
老师好,如果报销的话,法人想用私户,公司转给他用来报销。挂借款还是往来款
请问2026年1月有工资7000,2月0申请报,3.4月没申报,那5月13200元是按3%计税还是按10%计税?
老师,现在有股东要退出,但是账上一直有小额销售但是不多,账上一直是亏损状态,那这样的情况下,股东退出一般都要考虑哪些方面呢
请问一下,有一个员工2026年1月有工资7000,2月0申报,3.4月没申报,5月份13200元,那么他的个税也是按0.03的税率扣缴吗?
就是记往来挂账呗?
那会计分录咋写
是的,先计入往来里面