同学,你好,这个怎么理解,你是餐饮行业?没有收到 钱,你也没有开发票,那这个餐费的用途是什么呢?

10月有笔餐费,又没收到钱,又没开票,会计分录怎么写?
12月收到一笔钱 没有开票 1月份开票 12月怎么做 1月份开票又怎么做
这个月发票没到钱付出去了,怎么做分录。下个月收到票又怎么做分录。
你好老师,收到一笔钱但是没有开票,这个会计分录如何做,开了票以后又该如何做分录
公司有一笔电话费用报销,对方还没开票,我怎么做会计分录?如果对方开票了我又怎么做会计分录?
合同是跟xx公司广东分公司签的,对方要开票给xx公司深圳支公司,要怎么处理才可以开票给深圳支公司
员工报销费用500元,转账转少了50元,可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500,剩余50先挂往来,下次报销再支付
老师您好,麻烦问一下,小规模纳税人轻包工,甲供材业务是3%的征收率吧,这个可以享受减按1%政策吗,谢谢
那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数,能不能统一标准呀,一会儿两位小数,一会儿四位,一会儿八位
请问老师,我们物理公司赔款给客户,需要客户开发票给我们吗?我们没有发票可以税前扣除吗?这个赔款记什么科目?
收到发票但是没给对方钱,这个用管吗,我们不入账是不是就行
老师,请问一下500一下的个人的白天可以入账,那这个如果转款的话可以累计一次性转吗,还是必须分开一笔一笔的转,还有这个必须要报个税吗
母公司的子公司,第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元,再第二年合并报表的时候需要怎么做分录? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分录。不是内部投资
老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗,个人承担部分?
小规模纳税人给别人开票什么时候用1%,3%,5%
是餐饮行业,对方说付钱再开票。
借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费—应交增值税 收到以钱的时候,再借银行存款 贷应收账款,同时开发票就可以了。
那开票当月是要申报收入的,申报这块如何处理?是10月虽然计入了主营业务收入,但不申报吗?等实际开票月份再申报吗
10月做无票收入申报增值税20,开票当月开票收%2B20未开票收入-20=0直接申报就可以了。如果是小规模,直接减了开票的收入就可以了。