同学你好,是的,需要去申请退税
老师,我们小规模纳税人月不超过10万元,季度不超过30万元,增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加这是个是不是都免了不需要缴纳~相当于零申报,而印花税和水利基金现在是不是没有优惠政策,也就是说不管产生多少都没免的,都需要缴纳的,对吗,老师解惑,谢谢了!
老师您好,请问我办理外经证预交的税款附加税三费都预交了,但是我10月份开票只有99082元,没有超过10万元,所以教育费和地方教育费是免的,现在附加税这个申报表怎么申报呢,难道还要退税吗
老师,我们公司是建筑工程行业,我们在开了外径证开发票,开发票的时候就预缴了增值税和附加税,现在就有个问题,我们在预交时,有些时候预缴系统就跳出来有增值税和三个附加税,到有些时候就没有教育费和地方教育费,我们现在申报时附加税时,系统跳出来的全部是0,我直接0申报就行了吗?
7月认证进项税1600元 抵扣了销项税1400元 留底如何200 报表已提交 但是今天发现少报销项税 去重新抵扣认证发现7月增值税提交报表申报后就只能认证抵扣在8月份 7月份新增的2618.98销项税额需要用人民币支付了 所以这就出现了城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 教育费附加和地方教育费附加已经减免了 城市维护建设税需要交183.33元,那这次需要交的税额是2618.98+183.33=2802.31元 银行已经支付了 所以需要写了这个会计分录,不过7月手动结转的未交增值税和8月未交增值税是不是数字有问题?有需要修改的地方吧?老师
老师,我想请问一下就是我司是一般纳税人,每个月开票几十万左右,但是上个月只开了6万的发票,然后申报增值税附加税,教育费附加和地方教育附加显示减免了,但是有感叹号在,所以那个条例(按月纳税的销售额不超过10万的纳税人免征)我能享受吗?
老师,你好!企业销售自己使用过的固定资产,按售价报了增值税,但是做账的时候走了固定资产清理科目,报企业所得税的时候收入就只有溢价部分了,申报的时候就跳出对话框,说两者不一致,需不需要继续申报。走固定资产清理科目没问题的对吧?申报也没有问题的对吧?
现在企业所得税的应付职工薪酬那一块的填报的,贷方发生额是取应付职工薪酬这个科目的累计发生数,而借方发生额是取工资薪金的借方数吗
老师,我们是自己购买原材料,然后生产为成品销售,原材料仓是租的,那原材料仓的房租费是计入制造费用还是管理费用啊
十月个税申报期在10月27号吗
买的虚拟币用于主播刷礼物这种,对方开具信息服务费发票,这种是按照购销合同缴纳印花税还是技术合同缴纳印花税
老师 申报增值税时,未开票含税总额是350750元,根据这个金额,销售额350750/1.09=321788.99,销项税28961.01;但是按照每个项目未开票入账金额(保留2位小数)合计销售额:321789,填上这个数后,销项税自动蹦出28961.01元,这样的话合计金额也不是350750元,我应该怎么填才对
老师您好,我公司为小规模也是小型微利企业,现在有150万利润,企业所得税是。怎么算的,下面个算法正确 1.150万x0.1=15万 2.100万x0.05+50万x0.1=10万
物业公司做活动购买鸡蛋会计分录怎么做
老师你好,我们公司实收资本10万,未分配利润25万,按10万元转让给乙方,这个价格税务局能认可吗?要交多少税?
营改增前的业务 企业销售房产,全额开具了发票,按部分金额确认收入,违反了什么规定
能不能以后抵减用,退税太麻烦了,没有多少钱
同学你好,这个你要咨询下税务局