同学,你好,这个可以不计提的。
您好,老师我想问一下,为什么一般纳税人在月底计提税金附加的时候是根据3%的销项税额来计提的呢
老师,我想问下内账月末计提11月税金的时候因为不报税,根据什么计提呢
老师,请问做账时,本月的所得税什么时候计提呢?根据什么计提呢?
老师,请问计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
老师,我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算,,那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗,报表没出来,怎么计算呢
老师,一季度有盈利交了企业所得税,二季度亏损,是不是要到明年汇算,如果还是亏损就可以申请退税,而不是现在二季度申请退税
老师,请问公司筹建期间购买的固定资产是计入长期待摊费用还是固定资产
企业未生产请的临时工工资放什么科目
我们公司用信用证付了900万货款给供应商,然后利息19万从900万里面扣,等于供应商收到881万,利息发票只能开给供应商,那我这边和供应商那边分别怎么入账啊?我也不能按照900万支付货款入呀,因为供应商只收到881万
老师,个体工商户,微信经营收款码收款金额一个月达到80万,现在要求完善微信经营信息,这种情况下金额过大会不会被税务机关监测到
老师请问,16周岁能报工资吗
老师,我是建筑公司,之前按照完工进度这个项目确认收931006.11元,没有开发票,6月份发票开了2107866.1元,不含税收入是1933822.11元,那我应该这次结转的收入是1002816对吗,然后就票的金额和收入的金额一致了。
老师好!由于我们购进的有开普票的,有专票的,这就导致财务账上的库存和保管员的含税库存金额不相符,对账是有点费劲,这个问题如何解决呢?谢谢老师!
一般纳税人红冲了小规模期间的发票,进账销项在结转的时候要怎么做分录
老师好,现在有没有新政策说,个体户核定额可以一季度30万免税呢?
那税金发生的时候我怎么做账。
因为是内账,直接做个费用处理了。
但是我们公司的内账。还要监督记账公司做的账,往来以及库存对不对。所以我的账套设置贺外账一样,但是又把内账私卡放进去了,我想我也做成外账那样,然后费用类有票无票支出全部入账,这样月末我可以出报表和记账公司对账就方便了
如果这样,就是外账有应交增值税的时候,你要一样的做计提,应交增值税,只计提外账的,内外的不用计提。
我的账套里面存货用的外账的数据,那对于不开票收入我能不能收到钱。直接做到营业外收入,这样到了月末就不涉及成本结转,等到后期我库存数据调整成真实的。我在把不开票的直接记到主营业务收入。再正常结转成本?
同学,你好,这个做个其他业务收入吧,好一些。其他没有问题了
好的,谢谢
同学,你好,不客气的。
有个问题不明白,为什么其他业务收入月末不要结转到其他业务成本
你主营业外收入要结转到主营业务成本吗?这两个道理是一样的。
好的,谢谢了
同学,你好,不客气的。