同学,你好,这个可以不计提的。
您好,老师我想问一下,为什么一般纳税人在月底计提税金附加的时候是根据3%的销项税额来计提的呢
老师,我想问下内账月末计提11月税金的时候因为不报税,根据什么计提呢
老师,请问做账时,本月的所得税什么时候计提呢?根据什么计提呢?
老师,请问计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
老师,我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算,,那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗,报表没出来,怎么计算呢
老师您好,车间,工资,电费一天的成本怎么算出来。 例如:四月份原材料:18585.13吨 款462478元 销售:16541.37吨 款629500元 车间费用:247797元 当月工资:76272元 电费:40000元 管理费用:9984元 其他业务收入:100元 销售费用和财务费用为零0️⃣
请问老师,单位2024年度,账面补做了2019-2023年的费用,请问在2024年企业所得税汇算清缴前可以扣除么?如果不能扣除,政策依据是什么?
公司就老板一个人,办公地用自己名下的房子,物业费可以认证抵扣吗
老师,我们开了票给客户,发生质量扣款,客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了,我要税前把这个扣款扣了,应该要求客户提供什么凭证呢
老师,我从1月到4月的个人所得税分别都已经申报,但是因为现在有信息传递过来,有个别人员在1月份已经离职,所以我要进行申报更正,然后就是我启动了更正,从1月到4月分别启动更正,然后再填综合所得申号的时候,它显示的还是从4月份开始申报,但是那个人员是1月份离职的,所以在4月份如果申报的话,1月份因为1到3月份还申报了4月份我的申报信息已经填了,他1月份离职了,所以4月他还是没办法申报,怎么办啊?
老师 请问这个交易性金融资产宣告发放现金股利 到底是计入应收股利还是交易性金融资产-应计利息呀 最开始学都是计入应收股利的 后来又说改了 都放到交易性金融资产-应计利息里 到底是计入哪个科目 还是不同情况 计入科目不一样呀
老师,请问我们造纸工厂是否可以成立一个回收公司给自己开票,回收公司享受即征即退的增值税优惠政策
老师,你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司,注册资本有上面要求吗?
请问,餐饮企业计算毛利率时,营业成本需要算上水电费、人工工资等吗?我们以前计算毛利率,营业成本仅指食材成本
老师,公司只有销项没进项,最后老板要按收入的全部,规规矩矩交税,税务局那里会有什么风险嘛
那税金发生的时候我怎么做账。
因为是内账,直接做个费用处理了。
但是我们公司的内账。还要监督记账公司做的账,往来以及库存对不对。所以我的账套设置贺外账一样,但是又把内账私卡放进去了,我想我也做成外账那样,然后费用类有票无票支出全部入账,这样月末我可以出报表和记账公司对账就方便了
如果这样,就是外账有应交增值税的时候,你要一样的做计提,应交增值税,只计提外账的,内外的不用计提。
我的账套里面存货用的外账的数据,那对于不开票收入我能不能收到钱。直接做到营业外收入,这样到了月末就不涉及成本结转,等到后期我库存数据调整成真实的。我在把不开票的直接记到主营业务收入。再正常结转成本?
同学,你好,这个做个其他业务收入吧,好一些。其他没有问题了
好的,谢谢
同学,你好,不客气的。
有个问题不明白,为什么其他业务收入月末不要结转到其他业务成本
你主营业外收入要结转到主营业务成本吗?这两个道理是一样的。
好的,谢谢了
同学,你好,不客气的。