同学,你好,这个可以不计提的。

您好,老师我想问一下,为什么一般纳税人在月底计提税金附加的时候是根据3%的销项税额来计提的呢
老师,我想问下内账月末计提11月税金的时候因为不报税,根据什么计提呢
老师,请问做账时,本月的所得税什么时候计提呢?根据什么计提呢?
老师,请问计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
老师,我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算,,那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗,报表没出来,怎么计算呢
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
那税金发生的时候我怎么做账。
因为是内账,直接做个费用处理了。
但是我们公司的内账。还要监督记账公司做的账,往来以及库存对不对。所以我的账套设置贺外账一样,但是又把内账私卡放进去了,我想我也做成外账那样,然后费用类有票无票支出全部入账,这样月末我可以出报表和记账公司对账就方便了
如果这样,就是外账有应交增值税的时候,你要一样的做计提,应交增值税,只计提外账的,内外的不用计提。
我的账套里面存货用的外账的数据,那对于不开票收入我能不能收到钱。直接做到营业外收入,这样到了月末就不涉及成本结转,等到后期我库存数据调整成真实的。我在把不开票的直接记到主营业务收入。再正常结转成本?
同学,你好,这个做个其他业务收入吧,好一些。其他没有问题了
好的,谢谢
同学,你好,不客气的。
有个问题不明白,为什么其他业务收入月末不要结转到其他业务成本
你主营业外收入要结转到主营业务成本吗?这两个道理是一样的。
好的,谢谢了
同学,你好,不客气的。