你好!你说做分录就掉了几百块,是什么分录,或者说什么科目。

老师,想请教一下。 本月凭证已经做完了,我现在核对销项税。就是用账套里的税额除以对应的税率,倒推出来的收入,与账套里面主营业务收入不等。 这可能是什么原因导致的呢? 因为我已经检查了几遍所有的凭证了没有发现税率科目,或者收入科目挂错。 我现在找不出来原因了
老师,请教一下,我的进项对得到,销项也对得到,征收率也对得到,不知道怎么做分录就掉了几百块钱,查不出来原因了?
老师,之前他们货到就先做进项税了,因为我刚来也不知道是哪几笔的进项税,和勾选平台勾选的发票不一样,人走了也没办法联系,现有的7月8月专用发票和勾选平台勾选的发票是一样,但是账的进项税不一样,这样做分录调对吗?
老师,你好,我现在遇到一个销售到国外的货因为质量不过关在国外就地销毁了,进项发票已经入账了,供应也将钱退还给我了,我不晓得现在要怎么把这个库存做掉,
老师,我们22年做的以下分录,收到了对方开具的发票,23年这笔款要收回来,不能作为成本,确定为代收代付款,发票也不需要冲红,进项税额需要转出,我今年收到钱了该怎么做账呢?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
老师,就是这个,我查不出来怎么就掉起接近四百了
你本来这里要付156094,但是你没付那么多,你看下哪个地方有问题