你好 你们有税负率考核的 。 你别想着少缴纳。 到时你税负过低了 到时税务局会让你情况说明的。 你要适当缴纳税费 还有真不想缴纳 就得取得足够多合理的进项税 来抵扣
公司进项票比较少,销项比较多,有什么办法少交增值税吗
老师、我这个公司销项大于进项、有什么办法能少交点增值税吗
老师,我们6月的销项大于进项,导致要交6000的增值税,有什么办法能合理避税吗,或者作废6月份的发票
老师,我们6月的销项大于进项,导致要交6000的增值税,有什么办法能避税吗,补开进项票或者作废6月份的发票可以吗
销项大于进项35万,需要缴纳增值税6万3,这个有什么方法能少交点呢,没有进项票了
老师你好,上年度亏损7万元,,本年度第二季度有盈利,2万元,请问企业所得税第二季度季报还需要预缴吗?
除了本年利润,其他就是资成费写借方负所收写贷方,是吗?
企业法定代表人、财务负责人可通过电子税务局网页版或APP操作。 网页版操作步骤。 登录【企业业务】入口→点击右上角【账户中心】→进入【人员权限管理】→选择【添加办税人员】。 录入姓名、身份证号→选定身份类型(办税员/开票员)→设置权限范围及截止日期→提交确认。 APP操作路径。 切换至企业身份→【我的】→【账户中心】→【人员权限管理】→填写信息后提交,我想请交一下您,以上操作完了,并且提交后出现二维码法人扫描后,出现添加办税员成功,登入:先到手机下载电子税务局,新注册是吗
老师好, 当时计提:税金及附加 印花税 应交税费 应交印花税 缴纳:应交税费 应交印花税 银行存款 企业收到印花税退税,怎么记账
老师,咨询您一个问题:母公司P为上市公司从外部购买A公司50%的股权(支付对价600),购买日前P公司持有B公司60%的股权,B公司又持有A公司40%的股权(存在重大影响,购买日账面价值350,公允价值400),购买日A公司可辨认净资产的公允价值为1000。商誉的计算=(50%股权支付的对价+B持有A40%股权的公允价值)-被购买方可辨认净资产的公允价值的份额 疑问一:上述公式计算商誉中B持有A40%股权的公允价值是否要乘以P持有B股权60%即400*60%=240,还是不考虑持股比例用400。疑问二:被购买方可辨认净资产的公允价值的份额,这个份额是74%(50%+60%*40%)还是90%(50%+40%)。
劳务报酬3000,预计交多少个人所得税?
我想请交一下您,以上操作完了,并且提交后出现二维码法人扫描后,出现添加办税员成功,登入:先到手机下载电子税务局,新注册是吗
购买的机器60万,成本不够能一次性入成本抵企业所得税吗
老师,我们是矿泉水公司,现在要用金蝶云星辰专业版建新的账套。客户数量有上万家,我们从老系统里导过来的数据没有明细科目,只有一个汇总金额;然后自动生成凭证这一块也不对,目前生产销售采购财务各部门共用这个系统要自动生成凭证时生成出来的科目不对,总之这个问题已经拖了半年,导致凭证积压半年都没有做,现在我们要怎么解决和处理这个问题?
老师 我是哪里做错了 导致答案跟我出的报表有偏差?
主要是我现在没有进项可以抵了。我能用别的方法少交一部分吗
你好 目前来的话 你们这个一般纳税人没有进项税抵扣 是没法操作少缴纳的。
我可不可以走一些别的途径啊。比如说捐赠啥的
什么情况下开出去的票可以免征增值税啊
这个商贸行业的税负多少啊?
你好 捐赠 也得看什么捐赠 。 你不能为了免增值税就虚开发票出去的。 你要按实际业务来开。 增值税税负大概在3%左右
老师、能大概说一下什么情况下可以免征增值税吗
你好 比如疫情中生活服务 是免增值税的 公共交通运输服务 以及派送服务这些都是免增值税 。 还有你们批发零售蔬菜也是免增值税的
批发大米的呢?
你好 增值税税率是9%,属于销售农产品
加工生产大米的都是用什么抵扣进项啊?
你好 你们买来的大米的话 你们这个是农产品自产自销的话 可以开免税普票 你们计算9%进项税抵扣的
我自己开免税普票?开给谁啊?
你好 你们不是去农民伯伯哪里买来的大米吗 你们自己种植的?
买来的。我给农民伯伯开票啊?
不应该他们给我开票吗?
你好农民伯伯收款 农民伯伯给你开票 。 你是购买方 。
他们怎么给我开?
个人去税局代开发票的 。他们这个是免增值税的 让他们去开
那我填写报表的时候进项那自己填写啊?
你好 是的 你不需要认证。 你直接自己计算 做分录体现进项税。然后做填报进项税抵扣即可