你好 在附表四填写本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏

老师您好 我在8月31日开了3%的建筑服务发票 但是需要去外地预交 当月来不及 于9月2日去预交 请问增值税一般纳税人申报表附表四如何填
一般纳税人,外地预交2%增值税,申报表如何填写,申报表上都扣进项税了,不是减过预交数的数
老师,我想问一下,我们公司从2.1号升的一般纳税人,有外地预缴增值税,现在申报2月税款,系统提示先申报小规模纳税人季度增值税,显示外地预交税款为负数,可以退税,增值税一般纳税人申报,在附表4里我也递减了这笔外地预交款的,这样这次款都从了,我是哪个环节出错了
老师我们公司是一般纳税人,上个月开了简易计税专票,在外地预交增值税,这个月申报增值税报表当中会提现预交增值税吗?还是需要我手动填写啊。
老师我这个月申报着增值税附表四上个月本期数据填写错了,但是主表预交数据填写0,我准备这个月报增值税把预交的填写进去主表可以填写正确的但是附表先写不成怎么办
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
如何能填成,应交税金减预交2%进项税扣除7%,现在我填的都是进项扣9%,预交税金数在4表期末余额里了
填写不了7% 没有这个税率的
外地预交2机构所在地要缴纳7吗?
你好 不是 你们不是有进项抵扣的吗
有进项,外地也要预交
那就回来进项可以抵扣 预缴的也可以抵扣
我就说的是,申报9的税都进项扣除了,能不能填成应交税金,扣除预交2的,进项税再扣除7的数
先抵扣进项 然后减去预缴