你好 你们应该做其他业务收入 来处理。 你们支付出去的钱做其他业务成本
老师你好!我们厂区,有一部分租给别人,水电都是我们代付,现在他们付钱给我们,要求我们打电费发票,当初做账时做的其他应收款,现在怎么做账
老师我们把房子租给承租方,我们支付水电费的时候借:管理费用~水电费 贷:银行存款 现在和他们收上来了,怎么做账?
老师,我们工厂是制造业,老板把多余的的厂房分割一部分租给别人,我们代收他们的电费,让后开票给他们,现在房租和代开的电费分录怎么做账
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师好,工厂出租一条流水线给其他人做,相应的把一部分厂房设备也都租给他,产生的房租水电员工工资等等,都是我们先代他支付,现在要他付给我们,应该用什么科目
快账软件怎么登录?网址是多少?
5月申报4月的社保,工伤有抵扣是怎么回事?
销售商品的分录该怎么写?
你好,这一道题目为什么增发新股是按照200股计算而不是800股
老师:公司食堂买菜我计入了管理费用—食堂支出。因我们老板想要知道食堂每月开支了多少。我这样做对吗?
2020年购买电视100 台18.5万元,普通发票。己提完折旧。25年4月份出售100台,收入4.3万元。请问帐务处理,和增值税税率
老师,工商注册完以后,税务登记什么时候可以办理
你好老师,电子税务局填写利润表时显示的本期金额就是填所属期4-6的总额对吗。
请问老师,单位是餐饮行业,定期找杀虫的单位,来杀虫,请问对方开的劳务费*杀虫* 税率1%对么?
老师,请问,购买库存商品时买了保险,收到保险赔付怎么做账?
以前的都做了其他应收
你好 我看看你怎么做的其他应收款的分录 。
借其他应收款-公司,贷专项应付款-预提电费
你好 你把这笔红冲处理了 。 然后按实际来做 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
但是电费是之前是我们付款给供电公司了,那个专项应付电费对不上
你好 付款 给供电局 你是做 借预付账款 贷银行存款就行了。 到时实际按月发生的 你做 借其他业务成本贷预付账款 。 你挂专项应付款干嘛 。这个科目不应该这样来用的
我来接手时,以前就用的这个科目啦 ,现在开票给别人,以前的其他应收款不知道怎么处理
你好 那你就做 :借专项应付款-预提电费 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 收到钱在做 :借 其他业务成本贷其他应收款 借银行存款 贷其他应收款
好的谢谢老师
没事的 希望能帮到你