你好 你们应该做其他业务收入 来处理。 你们支付出去的钱做其他业务成本

老师你好!我们厂区,有一部分租给别人,水电都是我们代付,现在他们付钱给我们,要求我们打电费发票,当初做账时做的其他应收款,现在怎么做账
老师我们把房子租给承租方,我们支付水电费的时候借:管理费用~水电费 贷:银行存款 现在和他们收上来了,怎么做账?
老师,我们工厂是制造业,老板把多余的的厂房分割一部分租给别人,我们代收他们的电费,让后开票给他们,现在房租和代开的电费分录怎么做账
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师好,工厂出租一条流水线给其他人做,相应的把一部分厂房设备也都租给他,产生的房租水电员工工资等等,都是我们先代他支付,现在要他付给我们,应该用什么科目
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
以前的都做了其他应收
你好 我看看你怎么做的其他应收款的分录 。
借其他应收款-公司,贷专项应付款-预提电费
你好 你把这笔红冲处理了 。 然后按实际来做 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
但是电费是之前是我们付款给供电公司了,那个专项应付电费对不上
你好 付款 给供电局 你是做 借预付账款 贷银行存款就行了。 到时实际按月发生的 你做 借其他业务成本贷预付账款 。 你挂专项应付款干嘛 。这个科目不应该这样来用的
我来接手时,以前就用的这个科目啦 ,现在开票给别人,以前的其他应收款不知道怎么处理
你好 那你就做 :借专项应付款-预提电费 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 收到钱在做 :借 其他业务成本贷其他应收款 借银行存款 贷其他应收款
好的谢谢老师
没事的 希望能帮到你