你好 你们应该做其他业务收入 来处理。 你们支付出去的钱做其他业务成本
如何解决出口企业在收供应商的发票时做到跟出口名称数量单位一致?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
以公司的名义购买了二手车价格25万,现在一年后出售掉,以18万出售,公司要缴纳多少税,具体税种麻烦列下
请问老师我们是小个体户,国家说9月1日必须给员工缴纳社保,我想知道社保包含哪几种,只给员工交养老保险可以吗,还是常说的那种五险都算社保,都得交,我们这是黑龙江鸡西地区,最低缴费基数是,4542 能帮我算一下,比例吗,个人需要承担多少,单位需要承担多少,谢谢老师
你好老师,你向我们平时根据进度付的这个工程的进度款都在应付账款里面挂着一直这么挂着,不太合适吧?如果想查哪一家附了多少钱就看应付账款的借方的累计数,对吧,老师
你好老师,公司买的设备(固定资产),因为对方公司破产了,设备低于市场价卖给我们的,但是没开发票,能入公司账计提折旧吗?
你好老师,我们酒店里的装修跟样品室的装修,还需要再分明细吗?都进入到装修费用里面吗?
小规模纳税人的成本票指的是什么
老师学习方法和 课包里面的标准做账答案发一下吧 谢谢
公司需要注销,但是公司有控股其他公司,能直接注销吗?
以前的都做了其他应收
你好 我看看你怎么做的其他应收款的分录 。
借其他应收款-公司,贷专项应付款-预提电费
你好 你把这笔红冲处理了 。 然后按实际来做 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
但是电费是之前是我们付款给供电公司了,那个专项应付电费对不上
你好 付款 给供电局 你是做 借预付账款 贷银行存款就行了。 到时实际按月发生的 你做 借其他业务成本贷预付账款 。 你挂专项应付款干嘛 。这个科目不应该这样来用的
我来接手时,以前就用的这个科目啦 ,现在开票给别人,以前的其他应收款不知道怎么处理
你好 那你就做 :借专项应付款-预提电费 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 收到钱在做 :借 其他业务成本贷其他应收款 借银行存款 贷其他应收款
好的谢谢老师
没事的 希望能帮到你