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老师你好!我们厂区,有一部分租给别人,水电都是我们代付,现在他们付钱给我们,要求我们打电费发票,当初做账时做的其他应收款,现在怎么做账

2020-11-12 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 09:35

你好        你们应该做其他业务收入 来处理。  你们支付出去的钱做其他业务成本   

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快账用户2918 追问 2020-11-12 09:42

以前的都做了其他应收

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齐红老师 解答 2020-11-12 09:43

你好       我看看你怎么做的其他应收款的分录  。    

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快账用户2918 追问 2020-11-12 09:56

借其他应收款-公司,贷专项应付款-预提电费

借其他应收款-公司,贷专项应付款-预提电费
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齐红老师 解答 2020-11-12 10:05

你好  你把这笔红冲处理了 。  然后按实际来做  借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税   

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快账用户2918 追问 2020-11-12 10:10

但是电费是之前是我们付款给供电公司了,那个专项应付电费对不上

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齐红老师 解答 2020-11-12 10:13

你好  付款 给供电局  你是做  借预付账款  贷银行存款就行了。 到时实际按月发生的  你做 借其他业务成本贷预付账款 。 你挂专项应付款干嘛 。这个科目不应该这样来用的  

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快账用户2918 追问 2020-11-12 10:17

我来接手时,以前就用的这个科目啦 ,现在开票给别人,以前的其他应收款不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2020-11-12 10:19

你好    那你就做 :借专项应付款-预提电费 贷其他业务收入   应交税费-应交增值税     收到钱在做 :借 其他业务成本贷其他应收款     借银行存款  贷其他应收款    

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快账用户2918 追问 2020-11-12 10:23

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-12 10:24

没事的 希望能帮到你    

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你好        你们应该做其他业务收入 来处理。  你们支付出去的钱做其他业务成本   
2020-11-12
你好,你这个支付的时候借其他应收款贷,银行存款,然后他再给你们的时候做相反的分录
2023-04-17
你好;        电费这些开票出去;  你就得做 :借   银行存款贷其他业务收入-租赁收入; 应交税费-应交增值税;   其他业务收入- 电费收入;            借其他业务成本 -电费;  借其他业务成本 -折旧费贷累计折旧 ; 银行存款   
2022-08-24
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
你好。是你们代替其他人收电费了吗?还是什么?
2023-03-31
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