你好,只需要做预付定金的分录就是了
老师好,筹建期购买设备付了部份定金,现在做账申报,我只做预付款的这部份还是把后面还没有付的也做进来?签了合同的
请教老师,今年2月份付了个5年的租入的土地租赁费先预付了400万做了长期待摊费用,因为总面积还没有确定合同还没有签下来,租赁费预付多了需要退回但退回的金额因为面积不确定金额还不能确定,所以每月也没有做摊销费用,本期9月份又把土地转租出去了,收到了转租收入三个客户共95万,据说转租客户是1年合同续签的,但是转租的面积和金额不清楚,合同也没有签订下来,现在这个400万和95万怎么入账
老师好,我们公司之前签了一个合同,支付预付账款,现在乙方不仅还了预付账款的金额还把利息也算了,之前签的合同也没有明确违约金,我现在做违约金处理好,还是做利息收入好,做利息收入的话还要补签借款合同吗?,谢谢
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
请问,12月份开的专票,说是超过3个月了,现在要让我们冲红再重开。什么都不变,这是基于什么考虑呀?谢谢
公司购买黄金送客户,可以公司不代扣代缴个人所得税,客户自行申报可以吗
老师,汇算清缴这折旧表资产计税基础填什么数?资产原值吗?
后面的不做应付款吗?
你好,后面的都还没有付,而且设备也没有购进,不需要做应付账款处理啊