同学你好 那这个就是免税那里输入 外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内
你好老师 我想请问 我们是外贸企业 没有内销纯出口 现在在国家税务局山东省电子税务局报税 想问这个收入具体塡到那个表格那一栏
老师好:请问我有个幼儿园当时起时没有营业执照,就是地税给个税务登记证,现在要注销税务局还要缴房产税、土地税,我们这现在给划到铁西区了,以前是千山区,可不管划那,我这是农村啊是农业户口啊,也是自己家的房子开的幼儿园,还用缴房产税、土地税吗?
老师,我们是小规模,做阿里巴巴国际站出口的外贸企业,没有去海关商务局备案,之前的收入都做内销收入,我们出口都是委托货代报关的,如果我们要享受出口免税这一政策,需要做什么?需要商务局备案吗?还是直接在电子税务局备案就好了?
老师,您好,我想咨询下,我收到税务局的电话,说是22年的汇算清缴报表,有问题需要更正,就是22年有个税收滞纳金574.7元,做账的时候计入所得税费用,没有计入营业外支出,现在税局要求更正报表,那我这个金额怎么填写,应该填到哪个位置
老师,你好,我们公司用的自然人电子税务局申报个人所得税,之前用的是一台电脑,现在想换成另外一台电脑申报,但是新的电脑没有之前申报的数据,想问下如何将之前那台电脑申报的记录备份过渡到新的电脑?
老师你好,我想问下我这个开票名称对吗
取得农产品自产自销的免税发票,怎么抵扣增值税
上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正
老师,你好高新企业收入占比没有达到60%可以申报吗?申报后会有什么风险?
老师,请问残保金和工会经费在企业所得税汇算清缴表里的期间费用类应该填入税金还是工资薪金里
那我发现我的未分配利润负的更多了脑子有点转不过来,交22年的所得税会影响24年的未分配利润吗
老师就是餐饮行业比较乱,比如客户抖音平台的收入,客户要求开发票,而且平时扫码当天的收入又是第二天一次进入,银行,所以我也不知道那个是开票的收入那个是不开票的收入我直接把当月小票汇总和发票附到一起,直接按汇总小票做收入可以吗?就不分无票收入了,这样可以吗?申报的时候这个总数减去开票的就是无票啊
老师好,请问1个人可以担任几家公司的办税员吗?
请问免抵退税核销后还能申请退税吗
之前的纸质发票没有验旧,税务局让登陆电子税务局处理一下,请问老师怎么验旧啊