同学你好 那这个就是免税那里输入 外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内

你好老师 我想请问 我们是外贸企业 没有内销纯出口 现在在国家税务局山东省电子税务局报税 想问这个收入具体塡到那个表格那一栏
老师,我们是小规模,做阿里巴巴国际站出口的外贸企业,没有去海关商务局备案,之前的收入都做内销收入,我们出口都是委托货代报关的,如果我们要享受出口免税这一政策,需要做什么?需要商务局备案吗?还是直接在电子税务局备案就好了?
老师,您好,我想咨询下,我收到税务局的电话,说是22年的汇算清缴报表,有问题需要更正,就是22年有个税收滞纳金574.7元,做账的时候计入所得税费用,没有计入营业外支出,现在税局要求更正报表,那我这个金额怎么填写,应该填到哪个位置
各位老师,大家好,公司从来没有开过销售发票,但是在电子税务局里报的时候,一直有营业收入,一直这样,那么现在我想请教一下老师,这个要不要在增值这一块申报未开票收入呢,
老师,我想请问一下有关出口和税务的一些问题 我们公司是广州一家零配件销售企业,现在想要做台湾和新加坡的出口业务 我们货物是国内销售给我们开13%专票,如果这批货物是要销售给国外客户,会涉及什么税务优惠政策或每月申报税需要多做什么税务操作吗? 我们大部分都是内销的,只是今年想拓展一点出口的业务,想问下能不能做?在产品入库环节我们是不是要做好内销和外销产品的入库和出库登记就好,就不影响到时候出口业务的退税申请?
凭借中信保赔付款回单,可以作为坏账损失的税前列支证据吗?
税务申报时风险提示从业人数和资产总额与之前申报存在差异,中级风险
老师A公司帮B公司交房租,我应该把发票开给谁呢,就按照合同开给当时租房的B公司吗
我们是建筑企业,我们跟甲方签订的材料合同产生的一些差旅费、车费、餐费是入销售费用还是入工程施工这个科目?
2026年1月15日开始核定阶梯扶持方案,所有企业都执行综合税率吗? 年开票120万综合税率0%(免税) 年开票120万-450万综合税率约1.8% 年开票1000万-3000万综合税率约3.4% 年开票3000万-8000万综合税率<8.2%
老师,请问现在账面是亏损,但汇算清缴的时候要调增,因为有些支出没有发票,请问12月份要计提企业所得税吗?
老师,你好, 第四季度需要提交企业所得税吗?
老师我问一下 2024年的成本票假的 这个已经审计出来了 这个怎么办?
老师,外经证预缴的税费在电子税务局中带不出来是怎么回事呀
供应商当期开过来的发票可以抵扣资源税吗?