您好,属于调整以前年度

老师,您好,2017年收到一笔预付款,业务经营也发生了,但因产生纠纷,法院今年判我司胜诉,我今年要确认收入。请问要怎样确认,调整以前年度还是做今年营业收入?谢谢
您好老师,我们公司去年租给甲一处商铺用于经营销售活动,由于甲经营不善倒闭,今年5月底我们将此商铺租给了乙方,甲、乙和我单位签订了一份债务转让协议,之前甲所欠租金由乙方承担并于一年内还清,请问我需要做以前年度调整吗?还是今年收到乙的还款直接确认今年的收入和税费就行呢 谢谢
今年2月份,我们老板让调一笔去年的账,去年12月确认收入成本的项目,她说到今年再确认,然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润,资产负债表是没问题的,然后今年2季度报表,确认了收入和成本,做完利润表,发现要交企业所得税,因为那笔调账不影响利润表,利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍,我就不知道怎么处理这个情况合适了
老师好,我单位今年一月收到了一整年的房屋租金120万,请问发票需要全额开具吗?账务处理是怎样的?全部确认为营业收入还是分期确认?
老师,请问一下,我们物业公司去年每个月已经按照权责发生制确认了物业费的收入。没有开票的也一起确认了,但是业主今年才来开去年的全部发票。那这样账务上要怎么调整。
装修行业账务处理,采购材料,发生人工,怎么核算,成本怎么结转,入什么科目
运输合同印花税是国内运费+国际海运费吗
小规模多少会转为一般纳税人
26年1月才收到25年4月租赁合同,印花税怎么交?
老师您好,税务局要整改,公司经营40多年了,水表进项发票从没抵扣过,现在整改可以抵扣22-25年水表的进项发票,同时也得整改补缴22-25年的水表的10%销售税额和6%的水表安装费。我现在认证22-24年水表的进项发票的税额有43516.88元,25年还没认证。需补缴的水表10%税额有39094.88元,需补缴的水表安装费6%税额有7434.44元,合计46529.32元。这个账和记账凭证该怎么做呢?
老师,您好,2025年四季度所得税预交表需要填研发费用加计扣除的数据吗
收到红字发票,怎写分录
你好老师,我们公司是租赁费,都是出租车辆的,要不要交点印花税
25年开了2832万多的销售货物,运输费用占比500万的样子,合理吗
老师 我想问问我们有装修工程,工程已经完工了,钱也付出去了,但是发票还没有开进来,我们能不能先做长期待摊费用,等发票进来后,再把发票贴再这个凭证后面?