您好 您可以参照下面图片计算
老师,您好!请问工资、医社保、个税等期末如何计提?请告知计提与发放的分录,谢谢!
老师,普及下社保的知识,谢谢!如月工资5000,社保如何缴纳计算,谢谢老师!
老师,上个月不小心删掉一名员工社保,如何补缴,谢谢
老师 ,您好!麻烦问下单位缴纳的社保如何做账呢,谢谢!
老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
老师,请教个问题,公司最开始甲乙两个股东,现在是变成乙一个股东,股权全部转让给乙,那么甲前期投入了40万的,现在协商后退回他20万,那么这个账怎么做,钱又应该怎么转
5月份抵扣认证了融资租赁设备利息发票,现在9月份,如果要进行进项税额转出,是更正5月份增值税报表在附列资料二中 其他应作进项税额转出的情形中填写转出金额还是怎么处理呢
本单位是学校下属的一家中医门诊部,现在就是我们单位自己制剂室制了一些香囊,这个香囊如果售卖的话,和作为福利发给员工的话,这两个方面涉及税务有些什么样的问题
老师,一般纳税人销售使用过的固定资产(设备)开13个点的增值税发票,需要申报印花税吗?收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗?
外账会计做账,工资表不真实,收入不真实,会不会面临坐牢的风险
您好老师!如何能查询到以前年度的企业汇算清缴表?
老师好,之前入库是做 借库存商品2850.30 贷应付账款-A公司2850.30 付款是少支付了零头,做的会计分录是 借应付账款-A公司2850.30 贷:财务费用-现金折让0.30 银行存款2850这样做对吗?
老师请教下,购货方已经发票抵扣勾选了,我们怎么操作红冲
老师,开出口票的汇率是以月初第一个工作日Fob的汇率,还是以收款结汇的汇率
老师,美元怎么做账?
实在抱歉 忘记上传图片了
老师,这个比例是一样的吗?只是缴费基数是可以选择的,是吗?谢谢老师!
比例有的地区会略有差异 基数是自己单位可以选择
老师,会计分录是?谢谢老师!
计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款