你好 1. 这个是 自己个人使用的 做福利费 如果是招待客户的 做招待费 不能计入差旅费 2. 如果是出差发生的 餐饮 和住宿 可以计入差旅费 。但是服装和咖啡这个是员工消费的 ; 不能入差旅费。 公司报销的情况下 只能入福利费核算。 汇算有扣除标准 超过了汇算调整
老板去外面玩,拿回来很多住宿费餐饮费加油费的发票,有专票也有普票,总共有7804元了,这个月的销售收入79293.68元,这个费用可以一部分做差旅费,一部分做管理费用吗
老板出差回来拿的有足浴的费用发票,可以正常入差旅费吗?除了餐饮住宿,还有服装及咖啡的费用,都能一起入差旅,汇算纳税调增吗?
老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票,所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗?还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗?
16:22问答详情23:58:21后或5次对话后问题结束你好,公司员工拿回来一张外地的餐饮发票,没有其他的住宿费发票和交通发票,没有其他证明证明是出差,应该计入管理费用什么科目下呢?娜娜呢52023-06-1616:20发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好!你计入业务招待费算了2023-06-1616:21可以单独计入餐饮费吗?
(1)本公司员工出差,取得住宿费增值税专用发票注明 税额共计0.2万元、餐饮费增值税普通发票注明税额共 计0.13万元、注明员工身份信息的铁路车票票面金额共 ¡+1.0957. (2)提供旅游服务收取旅游费610万元,向旅游服务购买 方收取并支付给其他单位的住宿及餐饮费150.36万 元、景点门票费101.3万元,支付给其他接团旅游企业 的旅游费用255.92万元,支付给本公司兼职导游的导 游费5万元。丙旅游公司选择以收取的旅游费扣除符合 规定的费用后的金额为销售额。 (3)将一辆净值35.64万元的旅游客车转为集体福利用 车。该旅游客车于2022年12月购入,购入时原值 48.88万元,进项税额已抵扣。 已知,货物及有形动产租赁服务增值税税率为13%;购 进铁路旅客运输服务按照9%计算进项税额。取得的增 值税扣税凭证均符合规定并于当月申报抵扣。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答 下列问题 (1)计算丙旅游公司当月员工出差业务准予抵扣的进项 税额 (2)计算丙旅游公司当月将旅游客车转为集体福利用车 不得抵扣的进
请问老师,加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米,注册什么类型的企业?个体户还是公司呢?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?