您好,最好期末收回,下期再借。
老师,请问一下,如果员工自己要在公司补回他自己没有买的社保,这部分的全部费用(公司和个人)是不是有员工支付,那是不是就只记“其他应收款”就可以了?
老师你好 我们上月一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 但实际上不是借款 是业务成本费用 本月收到成本票后 之前的往来是不是需要更正为应付,实际需要怎么操作吗?
那请问下年末了预收和预付以及其他应收款的是借给我们自己公司的,但是营业执照上和我们的公司是没有关系的,只是实际上是父子的公司,就是实际上有关联的公司的这种其他应收款要在年末要收回吗,如果收不回的话,是不是要作一个借款合同,收借款利息的呢
老师,我们今天收了一笔款,是客户担心我们预售证下不来,不敢花这么多钱买我们的房子,所以和我们公司签了个借款合同,把钱借给我们公司了,约定一年后预售证能下来就和我们签购房合同,我现在做账的话,是不是这样做借:短期借款,贷:其他应收款;一年以后转房款了就是借:主营业务收入,贷:短期借款。 借款合同约定这个钱就是房款
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
如果收不回呢,还有预收和预付金额较多的年末要及里收票和开票吗,我们是建筑劳务公司,工程有时没有那么快完工的
您好,预收预付是可以合理有余额的。其他应收款属于资金往来,建议期末余额不大。
如果较大的情况下又还不回的是时候要怎么处理呢
您好,那您只能挂账。
挂帐的意思就是记帐吧,就是记入其他应收款-借款公司的吗
您好,是的,您的理解非常正确
挂帐了,但是其他应收款,年末不是怕税务风险吗,就问要不要在收不回来的情况下,可以作个借款合同,但是公司是认缴的,借款利息也是不能抵扣的
您好,做借款合同是可以的,但是需要体现利率,可能增加税负成本。
就是要交增值税6%,但没有借款合同,不怕税务风险的吗
您好,看业务实质,合同可以后补,税务关注时补充即可。但是纳税义务时点不要滞后