您好,最好期末收回,下期再借。
老师,请问一下,如果员工自己要在公司补回他自己没有买的社保,这部分的全部费用(公司和个人)是不是有员工支付,那是不是就只记“其他应收款”就可以了?
老师你好 我们上月一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 但实际上不是借款 是业务成本费用 本月收到成本票后 之前的往来是不是需要更正为应付,实际需要怎么操作吗?
那请问下年末了预收和预付以及其他应收款的是借给我们自己公司的,但是营业执照上和我们的公司是没有关系的,只是实际上是父子的公司,就是实际上有关联的公司的这种其他应收款要在年末要收回吗,如果收不回的话,是不是要作一个借款合同,收借款利息的呢
老师,我们今天收了一笔款,是客户担心我们预售证下不来,不敢花这么多钱买我们的房子,所以和我们公司签了个借款合同,把钱借给我们公司了,约定一年后预售证能下来就和我们签购房合同,我现在做账的话,是不是这样做借:短期借款,贷:其他应收款;一年以后转房款了就是借:主营业务收入,贷:短期借款。 借款合同约定这个钱就是房款
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
如果收不回呢,还有预收和预付金额较多的年末要及里收票和开票吗,我们是建筑劳务公司,工程有时没有那么快完工的
您好,预收预付是可以合理有余额的。其他应收款属于资金往来,建议期末余额不大。
如果较大的情况下又还不回的是时候要怎么处理呢
您好,那您只能挂账。
挂帐的意思就是记帐吧,就是记入其他应收款-借款公司的吗
您好,是的,您的理解非常正确
挂帐了,但是其他应收款,年末不是怕税务风险吗,就问要不要在收不回来的情况下,可以作个借款合同,但是公司是认缴的,借款利息也是不能抵扣的
您好,做借款合同是可以的,但是需要体现利率,可能增加税负成本。
就是要交增值税6%,但没有借款合同,不怕税务风险的吗
您好,看业务实质,合同可以后补,税务关注时补充即可。但是纳税义务时点不要滞后