您好,您的意思是您公司可以赚取转售设备的差价款,对吗?

老师,请教一下,公司开业的时候买了100个基因检测盒,没给对方结款,也没有票据,当时也没入库,前几个月领取了20几个,有的是顾客购买的,有的是赠送给顾客的,这些都没做账,现在我接手了,5月要做账,我统计了一下,赠送给顾客的有2个,卖了5个,我要结转销售成本,就得先入库,我是按100个的金额入库?还是按库存数量+7个的数量入?我们给对方结款是100个用完了结款,而且赠送的和顾客购买的成本价还不样,赠送的按400一个结,顾客购买的按800结,这我该怎么做账呢
老师,我们是计量检测单位,有一个客户向我们买设备转了5万块钱,我们要向北京公司采购,并支付采购款,也就相当于赚取差价,请问这要怎么入账
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
请问一下老师,我们从国内A公司里采购了一批货500吨,单价10000元,税额65万元,我们支付给A公司金额500+65=565万元,A公司也给我们开具采购发票565万元,现在我们直接把货物聪A公司运输到我们客户B公司,然后发现500吨中1吨有破损了,现在我们公司要求A公司赔偿这破损1吨的款给我们1万元,再加上5%的赔偿金500元,A公司支付给我们10500元。请问我们收到这个10500元怎么做账呢?分录该怎么做呢?我们要这10500元给A公司吗
老师您好:公司下月要入账5000万元确认为销售收入,然后采购1500万元的设备,其实就是帮人家走账,把钱洗出去,我们公司是赚取了200万元的差价,剩余3300万元要转还给指定的几家公司 人家会给我们开专票回来冲抵,老师这样做是有风险的,老板的意思让我做一个方案,和风险评估,关于该笔业务所涉及到的风险点有哪些?有相关的文件和资料吗
一般纳税人月超10万,是不免城建税对吗? 超10万,需要交城建税+附加税对吗?,然后依旧减半对吗
老师好, 以前在本单位上班的人员离职后,现在又上班了。老师现在将此人的非正常变为正常。他的从业日期还需要更改到这次入职时间吗?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
董老师,老板让我的支付宝绑了公司的网商银行,有时候要付款,直接让我这边付,这个有没有什么问题的(或者有没有什么对我个人不好的影响)
24年一张借票,借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,怎么处理?一般纳税人
您好老师,请问下我们幼儿园是民办园,然后2025.9大班学费政府补贴一半,然后幼儿自己交一半。目前自己交一半还没有交费,要等到期末2026.1月份缴费。那现在还没收费202512月份可以提前开电子发票学费吗?因为这个2025的收入,只是还没到账
老师,一个人在a公司买社保,但在B公司报工资,问在B公司报个税能填社保个人部分的数吗
借:管理费用500贷其他应付款500去年的会计处理,今年需要调回200,怎么做账务处理?
销售产品,我要核算它的成本。我是不是要先把销售产品的明细汇总,然后在找到对应生产销售产品的成本来,根据成本来结转成本
老师,请问下社区卫生服务站民非 什么情况下用提供服务收入?
为什么不可以呢?我的意思就是收到这笔设备款5万怎么入账? 然后支付北京那边采购款,又如何入账? 我们也就相当于赚取了差价,又要怎样结转成本? 老师,请仔细阅读一下!
收到的这笔款先做 借:银行存款 贷:预收账款 采购回来的分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税--进项税额 贷:银行存款 销售给客户时,做 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税--进项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!