你好,同学。 你正常按检测 费用开具,另外的企业找你结账的时候,他也要另外 给你开票的。
老师,我们是盈利医院,我们放射科人员需要进行个人剂量检测,这个费用是由医院出,但是放射科人员去了其他医院,其他医院要把这个检测费还给我们医院,我们才把检测费结果拿给他们,这个钱对方要求我们开发票,请问怎么弄?
老师,我们医院,帮其他公司职工做健康检查,然后他们统一付费给我们,就是这个早餐的问题,他们的职工早餐是在我们的职工食堂里面免费用的(我们食堂是外包的),但是我们跟食堂结算的时候,就把体检人员的费用一起结算了,请问一下怎么分开做账呢,当时我做账的事情是一起计入福利费的, 这样不对是吧
老师,我们医院,帮其他公司职工做健康检查,然后他们统一付费给我们,就是这个早餐的问题,他们的职工早餐是在我们的职工食堂里面免费用的(我们食堂是外包的),但是我们跟食堂结算的时候,就把体检人员的费用一起结算了,请问一下怎么分开做账呢,当时我做账的事情是一起计入福利费的, 这样不对是吧
老师,有个情况是这样的,我们公司和其他公司成立了一个研究院,在这个研究院没有正式成立发生的费用和人员工资,由我们公司垫付了,支出的费用开具的发票是我们公司的抬头,人员工资申报也是在我们公司申报,现在这个研究院已经成立,我们要把垫付的钱收回来,我们是要开具一张发票去收回这个款项吗,还是说不需要开具发票去收回这个款项
老师,您好,我们是私立盈利医院,由于疫情我们医院抽调了医护人员去支援,社事局要对医院进行补贴,但是需要我们开发票给他们,请问这个账应该怎么做呢?开票项目又应该开什么呢?
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
我们是ti提供医疗服务的,还可以开检测费的发票吗?
你是按医疗服务费开具处理。
他这个相当于一个往来款,又不是我们销售或者提供服务的款项,为什么要开发票呢?
同学。这里的处理是你的收入,然后你让人家做那是你的成本。 怎么可能是往来处理呢
老师这哪里是收入呢,是我付出去的钱,然后有人还给我了,怎么就成了我的收入了呢
是人家找你医院 做检查,你自己不做,让其他的地方去检测 。 那这个被检查人给你钱, 不是你的收入吗 你支付给这个检测 地方 的钱,这不是你的成本 吗 你在账上是收入和成本处理的,给钱的人不可能让检测方开票给他的,人家是找你要票
老师,您看清楚我的问题了吗?不是人家找我医院做检查,是国家强制要求要给放射科的职工进行个人剂量检测(大概就是个体检),要去专门的剂量检测机构检测,然后我们给职工出了这个钱,但是职工跳槽去了其他医院,他需要找我们要回这个剂量检测的报告,就让他跳槽去的医院把这个剂量检测的钱还给我们,我们才拿报告给他。这个是我们的收入????
误解你意思了。 你这之前出钱时其他应收款。 后面你要收回这款项是计借,银行存款,贷,其他应收款。 跳槽的这个公司,他要给你钱,是要这个检查机构开票给他,这是他作为费用的依据。
老师,但是当时为职工出钱检测的时候,就把这个入费用了,而且检测机构也把票开给我们医院了,现在怎么办?
你这就相当于之前多计了费用,现在调整。 借,其他应收款 贷,单位管理费用等,冲减之前费用处理的。 你和检测 机构协商 ,看是否能退回,重新开一张。
我还要用其他应收款吗?当时借管理费用,贷银行啊存款,现在直接做反分录不就可以了吗?就是说我们是不能开发票给他的是吧,只有我们的主营收入和其他业务收入才可以开发票是吗?
是的,你现在直接用我给你分录处理。 后面你收到这款项时 借,银行存款 贷,其他应收款 你不能开,你开了就是你的收入。是的