您好 举例 借:管理费用等 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应付账款 7 11月份支付2万的分录 借:应付账款 2 贷:银行存款等 2
我8月份开了50万发票出去,7月份没有进项留抵,然后8月份没有认证进项,9月1号再认证发票,还可以抵扣8月的销项税额吗
对方8月给开的7万的发票,有进项税抵扣,我一直没有做账,也没有抵扣,11月份付了2万,怎么做会计分录
对方8月给开的7万的发票,有进项税抵扣,我一直没有做账,也没有抵扣,11月份付了2万,怎么做会计分录
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?
7月份我没有挂账,11月份挂账可以吗
需要先补做第一笔分录的。
补到11月份吗?11月份做两个分录吗
是的,是这样理解的。
这个票是物业公司的电梯维保费,入什么科目
可以计入管理费用-服务费科目
入主营业务成本_电梯维保费
是的,也可以计入这个科目。
11月份认证发票就行了吧
可以的,但是之前没有认证的话,是要先计入应交税费-待认证进项税额科目的。
先入待认证进项税 怎么做会计分录啊
举例 借:管理费用等 应交税费--待认证进项税额 贷:应付账款 7
然后下面怎么做
等11月份认证后,再做 借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应交税费--待认证进项税额
不做待认证进项税可以吗
8月份没有做待认证进项税分录,11月份还需要再补分录吗,补到11月
这张发票您在8月份的时候到底有没有抵扣过进项税额呢?
没有抵扣
没有抵扣的话,且在8月份没有入账核算的话,在11月份由于勾选认证了,那么在11月份补做分录时,就直接计入应交税费-应交增值税-进项税额科目核算了。