你好 你们认证了吗 这个是开错 了所以 你们要红冲吗? 之前收到专票怎么做分录的 。才好判断具体科目

7月份收到的专票,9月红冲重开有收到了,分录怎么做
老师,我8月份开的票,,9月份做的红冲,9月份重新开具的,这个收入算到8月还是9月啊
老师,你好,一般纳税人9月份开了专票,10月份又红冲了重新开,我做账的时候,这笔收入我应该做到哪个月啊?
请问老师,7月份有一笔现金100元做重掉了,我9月份要怎么把它红冲呢,红冲分录怎么写呢
请问老师,以下7月份做重复了一笔款项,我9月份要把它红冲掉,9月份的具体红冲分录要怎么做呢?
麻烦咨询下,公户的车过户给个人,如何交税?
公司卖到个人销售的二手车,但是付款的时候付给了二手车交易市场,这样可以嘛?
员工的车子,公司使用,必须签合同吗?不签合同,那加油票和过路费公司可以报销吗?
有没有农产品收购台账
老师,厂房搬迁不跨区,营业地址是不是也要变更地址啊??只要有变动就要做变更??
请问老师500万以下的无形资产可以一次性摊销吗?
我想要一些会计实操的资料,请问可以在哪里找到啊
老师两个员工,一个5万工资,公积金4297元。一个工资五千元,公积金600元。刚才我申报个税银行扣了1550.3。五千的员工我知道发4400,五万的发多少呢?
老师,支付车辆购置税如何记账
考证和实操那个重要对于升职加薪来说
我们7月认证过了,开错了,本月红冲了,之前是借固定资产,进项税,贷银行存款
你好 现在 开红字信息表后 你做转出分录 :借 固定资产 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后收到红字发票 你做 :借 固定资产红字贷银行存款红字
后来又开了篮子发票,
前面我觉得应该是借进项税转出,贷进项税不对么
你好 开了蓝字发票 你收到了 在做一笔 是借固定资产,进项税,贷银行存款 就行了。 你在做认证抵扣处理。
我是前面先借固定资产红字,贷应付账款红字,然后借进项税额转出贷进项税额,对么?
你好 你上面按我写的分录 分别来体现分录 。先开了红字信息就得做转出分录 到 固定资产成本去。 我上面写的很明细了 你好好看看