你好 你们认证了吗 这个是开错 了所以 你们要红冲吗? 之前收到专票怎么做分录的 。才好判断具体科目

7月份收到的专票,9月红冲重开有收到了,分录怎么做
老师,我8月份开的票,,9月份做的红冲,9月份重新开具的,这个收入算到8月还是9月啊
老师,你好,一般纳税人9月份开了专票,10月份又红冲了重新开,我做账的时候,这笔收入我应该做到哪个月啊?
请问老师,7月份有一笔现金100元做重掉了,我9月份要怎么把它红冲呢,红冲分录怎么写呢
请问老师,以下7月份做重复了一笔款项,我9月份要把它红冲掉,9月份的具体红冲分录要怎么做呢?
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
年收入14万多,专项扣除只有一个赡养老人。缴税3308.4元,还能不能退税
老师,收到个税退回的一个个税什么手续费的钱,这个做什么营业外收入吗,
我们7月认证过了,开错了,本月红冲了,之前是借固定资产,进项税,贷银行存款
你好 现在 开红字信息表后 你做转出分录 :借 固定资产 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后收到红字发票 你做 :借 固定资产红字贷银行存款红字
后来又开了篮子发票,
前面我觉得应该是借进项税转出,贷进项税不对么
你好 开了蓝字发票 你收到了 在做一笔 是借固定资产,进项税,贷银行存款 就行了。 你在做认证抵扣处理。
我是前面先借固定资产红字,贷应付账款红字,然后借进项税额转出贷进项税额,对么?
你好 你上面按我写的分录 分别来体现分录 。先开了红字信息就得做转出分录 到 固定资产成本去。 我上面写的很明细了 你好好看看